倉庫安全管理方案(精選5篇)

倉庫安全管理方案(精選5篇)

  為確保事情或工作高質量高水平開展,常常需要提前準備一份具體、詳細、針對性強的方案,方案是為某一行動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。那麼什麼樣的方案才是好的呢?下面是小編幫大家整理的倉庫安全管理方案(精選5篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

  倉庫安全管理方案1

  1、指導思想

  應總公司和地方相關機構以及客戶的要求,經公司開會決定,本著負責、協作、學習、創新的精神,以最短時間、最佳成本、最好服務、最優質量的服務承諾,對倉庫進行整改。

  2、目的

  倉儲在企業的整個供應鏈中起著至關重要的作用,如果不能保證正確的進貨和庫存控制及發貨,將會導致管理費用的增加,服務質量難以得到保證,從而影響企業的競爭力。提高倉庫管理的效率,對倉庫進行規範管理,達到物盡其用、貨暢其流,為公司各個部門的執行提供保障。

  3、存在問題

  1)倉庫物料堆放雜亂無序,存在散箱或裸裝產品,不利於產品的收發。

  2)倉庫通道佔用,存在安全隱患。

  3)倉庫物料混合堆放,易造成損耗和資源的浪費,倉庫使用面積利用率不高。

  4)貨物沒有庫位、標識,造成找貨難。

  5)倉庫沒有收發貨以及盤點流程,造成庫存資料不準確。

  6)庫容庫貌不整潔美觀。

  7)收貨時未經衛檢科同意,且提供檢疫證明原件和庫存資料不夠及時、準確。

  4、整改目標

  1)完成總公司要求分公司清理庫存的任務。

  2)嚴格做到產品進銷存管理,做到賬物一致。

  3)庫容庫貌整潔美觀。

  4)達到食品安全法對倉儲的管理要求,積極配合檢疫部門的工作。

  5、整改措施

  1)所有產品不能直接接觸地面,產品摞放底部必須有襯墊物。

  2)所有散箱、破箱、裸裝產品需重新整理裝箱,達到儲存以及發貨的標準。

  3)產品按照日期批次、品項進行分類,便於查詢收發貨物,嚴格做到先進先出原則。

  4)每垛產品都應掛相應的產品標籤,使人一目瞭然。標籤內容應包括產品的種類、名稱、批次等。

  5)庫存處理

  a、正常商品:現正處產品銷售旺季,各渠道業務經理擴大業務量,縮短產品存貨週期,對於臨期產品要加強安全意識,透過感觀、顏色、氣味等進行辨認,必要時需送達兄弟單位或外檢部門進行化驗;若正常商品銷售有壓力公司可採用降低價格或者運回總公司或調往其他分公司處理。

  b、超期產品及角料:與客戶聯絡(僅限做寵物食品類客戶),以低價售賣,售賣時需與客戶簽訂誠信書,保證產品不在其他渠道使用。

  c、完全報廢產品:若產品產生黴變、腐爛等現象,需倒入指定垃圾箱內,作報廢處理。

  6)鮮品庫每週盤點一次,凍品庫每季度盤點一次,努力做到賬物一致。

  7)每次總公司貨到後由倉庫管理員第一時間通知衛檢科檢查到貨產品,並及時提供原檢疫證明,且每週二或週三提供我公司產品庫存情況。

  8)定期對庫房進行整理,每天倉庫管理員在完成收發貨工作後,利用工作空閒時間及時對倉庫的衛生和貨物的堆放進行及時的整理,過道嚴禁堆放貨物。

  9)倉庫清潔要求

  a、每天一小掃,具體包括:地面無明顯包裝廢棄物、無積水、無灰塵等

  b、每週一大掃,具體包括:庫房內外無蜘蛛網、無雜物以及對庫房內稱量工具和操作檯的清潔。

  6、整改時間

  本次整改自本報告下發之日開始執行,庫房及時安排人員進行整改。一週後對庫房作初次審查,要求庫房整體庫容庫貌有所改變;一個月內作複審,基本達到整改目標。

  倉庫安全管理方案2

  一、實現目標:

  在天客隆超市現有的資訊系統基礎上實現倉庫商品貨位管理,使商品做到定位入庫、定位出庫、保質期預警以及合理化庫存容量等相關功能。

  二、實現條件:

  1.合理規劃現有倉庫,並按照實際情況規定出合理貨位,同時對規劃好的各個貨位進行容量及承載量的規定。

  2.為所有商品規定預設貨位及備用貨位,同一商品不能存放於兩個以上貨位,如遇特殊情況商品只能入到週轉貨位存放。

  3.規定好商品的貨位後,則該商品的庫存最大容量上限即可得出,超過容量上限的進貨則原則上不能入庫。

  4.規定好各個貨位容量及承載量在也可計算出整個倉庫的容量及承載量上限,超過容量及承載量的進貨原則上不能入庫。

  5.建立貨位管理後系統將採用嚴格的批次數量管理,所有人員必需按照系統給出的數量及位置進行出入庫操作(註釋:任何人為的改變都將使系統資料出現混亂)

  6.要執行嚴格的管理流程,每個新入庫或修改體積的商品必需要修改商品檔案相關欄位,採購人員訂貨一定要嚴格執行庫存上限的控制。

  三、具體方案描述:

  1.商品入庫流程(與本流程相關的單據有:自營進貨單、配貨出貨退貨單、批發退貨單、暫不考慮溢餘單):

  具體描述如下:

  第一步:商品到達庫房時由庫房人員根據單據實際情況進行簽收並核定數量,同時錄入商品保質期的到效日期。

  第二步:入庫人員將相關單據的單據號及單據型別輸入系統生成入庫列表。(入庫列表將根據單據內商品的貨位號以及該貨位的現有容量提示將該商品碼放與那個貨位,同時增加該商品的貨位批次庫存數量,修改商品的貨位庫存保質期)

  第三步:入庫人員必需按照入庫列表的指示將商品碼放與指定貨位,不能隨意亂放。

  第四步:待入庫完成由庫房人員稽核已經入庫完畢的單據。

  2.商品出庫流程(於流程相關的單據有:配貨出貨單、自營進貨退貨單、批發單、暫時不考慮損耗單)

  具體描述如下:(本流程將分開單據型別描述)

  A配貨出貨單流程:

  第一步:按照現有操作流程生成各門店的未稽核配貨出貨單。

  第二步:配貨人員將本次出貨的門店號輸入系統生成配貨出貨撿貨列表。(配貨出貨撿貨列表將根據配貨出貨單商品的批次庫存數量按照先進先出的原則指定到那個貨位提取該商品,同時核減該商品的貨位庫存數量。列表將按照庫房區域分組,並規定按照貨位順序排列)

  第三步:出貨人員必需按照配貨出貨撿貨列表的內容到指定貨位提取規定數量的`商品,不能隨意亂取,如果出現數量不足的情況需要當時處理。

  第四步:將配貨出貨撿貨列表與相關配貨出貨單據以及商品碼放與出貨區域,待裝車過後稽核相關配貨出貨單據。

  B.其它單據流程:

  第一步:按照現有流程將自營進貨退貨單以及批發單據錄入系統。

  第二步:出貨人員將相關單據號及單據類型錄入系統,生成其它單據撿貨列表(生成原則同A)

  第三步:出貨人員必需按照其它單據撿貨列表的內容到指定貨位提取規定數量的商品,不能隨意亂取,如果出現數量不足的情況需要當時處理。

  第四步:將其它單據撿貨列表與相關出貨單據以及商品碼放與出貨區域,待裝車過後稽核相關出貨單據。

  C輔助工作:

  (1)生成裝車表,要求將門店號、車牌號、司機編號、車輛容積錄入系統系統將根據情況生成裝車單,同時記錄相關資訊(門店,單據號,總容積,時間)以便查詢(要求嚴格按照此單據執行,否則無法正常記錄)

  (2)保質期管理,可以按照時間查詢將要到期商品的貨位庫存數量。

  註釋:以上方案需要考慮系統代價,現有總部資料庫中自系統建立後的所有入庫出庫單據均保留,這樣在計算上會較慢,應用的實際效果需要評測。

  四、簡要方案

  提出原因:由於以上方案將牽扯到資訊中心、採購部門、庫房管理部門現有工作流程的修改,且前期的檔案修改工作量較大,實現成本較高,故提出以下簡要方案備選。

  方案描述:

  1.條件描述:

  不用規定庫存容量以及商品的體積,只需要完成現有倉庫的貨位劃分,也不用為每個商品規定貨位及備選貨位。

  2.入庫流程描述:

  按照現有商品的入庫流程入庫,只需要在稽核入庫單據的時候將商品實際碼放的貨位號錄入到單據中即可。

  3.出庫流程描述:

  A.按照現有流程形成配貨出貨單據,根據配貨出貨單據按照門店形成配貨出貨撿貨列表,按照該列表完成撿貨操作。在商品實際出後將配貨出貨檢獲列表中的商品貨位號錄入相應配貨出貨單,再稽核該單據核減貨位庫存。

  B.其它單據出貨流程按照單據號及單據型別生成其它單據撿貨列表,出貨後按照類別指定貨位修改單據中的貨位再稽核相關單據。

  4.輔助工作:

  定期按照貨位出商品的貨位庫存表,由庫房人員按照貨位定點查詢商品的保質期,完成保質期管理。

  說明:這個簡要方案只涉及配送中心的流程修改,與現有其它部門的工作流程沒有相關聯絡,所以實施起來相對簡單容易,但是達到的管理效果只是商品定位管理和半人工的保質期管理。其它如倉庫合理化管理、定位入庫管理等相關功能無法實現。

  倉庫安全管理方案3

  一、庫管理應注意的環節

  1 、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照型別及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

  2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳,做到日清日結,確保物料進出及結存資料的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.

  3 、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄,如有變動及時向領導反映,以便及時調整。

  4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量,並嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領導及財務人員.

  二、入庫管理

  1 、物料進庫時,倉庫必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

  2 、入庫時,倉庫必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

  3 、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字,並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

  三、出庫管理

  1 、各類材料的發出,原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,並做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確後方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

  2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。

  3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

  4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程式經領導稽核批准後才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門彙報。

  四、車間及工具管理

  1 、在倉庫領用的工具要做好登記,用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。

  2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。

  3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放,其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

  五、倉庫應責任心強,監守崗位,無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調,保證生產的順利進行,嚴防以外事故發生。 倉庫管理工作流程

  (一)、成品進倉管理流程

  1、倉庫根據已稽核《採購訂單》內容準備成品收貨。

  2、廠家送貨到達後,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《採購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《採購訂單》驗收貨品,收貨量大於定購量時,倉庫主管要透過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。

  3、倉管員收貨無誤後,在《送貨清單》上簽收,並加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。

  4、倉管員在電腦上開具《採購單》,並由倉庫主管稽核生效。將《採購單》列印一式三聯,經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後,第一聯存根自留,第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。

  5、返修品回倉,以對應的《採購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》,註明原《採購退貨單》號,並經倉庫主管稽核生效。

  (二)、成品出倉管理流程

  1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》,稽核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

  2、質檢部將《裝箱單》彙總匯出為未稽核《銷售單》,等待營銷部總監稽核發貨。

  3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦裡對應的《出倉單》(對於批發商)或《轉倉單》(對於加盟商)發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

  (三)營銷部業務流程

  1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,並由營銷部總監稽核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》匯出為《採購訂單》並稽核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

  2、收到倉庫傳來的未稽核《銷售單》後(由《裝箱單》彙總而成),由營銷部總監確認客戶貨款餘額的狀況。若客戶有足夠的貨款餘額,則稽核此《銷售單》(已稽核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對於批發客戶)或《轉倉單》(對於加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款餘額不足,則等待客戶貨款到帳後再稽核《銷售單》。

  3、已稽核《銷售單》列印一式三聯,並簽名蓋章。第一聯存根自留,第二聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。

  4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,並向加盟商提出補貨、調撥等建議。

  5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監稽核《調撥單》。經稽核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

  6、營銷部稽核分公司和專賣店傳回的銷售單,衝減相應的庫存和增加應收款。

  7、營銷部稽核加盟商傳回的銷售《出倉單》,衝減加盟商庫存。

  8、營銷部稽核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

  9、營銷部稽核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

  10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

  (四)、倉庫盤點流程

  1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經稽核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分割槽擺放,存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

  2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成覆盤小組,對初盤結果進行復盤,出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤資料輸入電腦,將《盤點單》列印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%複核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求佔總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經覆盤透過的《盤點單》由財務部稽核,並列印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

  3、盤點後期工作 倉庫主管將已稽核《盤點單》匯出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查詢盤盈盤虧的原因,並將《庫存檔點彙總表》和差異原因查詢報告交財務主管複核上交總經理審批後。財務部據審批結果稽核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

  4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和覆盤工作,下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規範統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點資料不真實,責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。 倉庫主管制訂計劃主要抓住上述的關鍵環節,重點是落實責任人,還要制訂日常檢查計劃,這樣就比較完善了。

  倉庫安全管理方案4

  一、收、發、存方面 (標註:考核專案)

  1. 所收進、入庫物品(含退貨入庫)資料準確率為100% (標註:考核內容)

  每發現一項錯誤扣5分 (標註:扣分標準)

  短缺造成的損失另計 (標註:備註)

  2. 保持所備、發物品的準確率為100% 每發現一項錯誤扣5分

  因錯誤造成的投訴扣分另計

  3. 嚴格遵循生產訂單需求原則進行辦理備料和出庫發貨

  每發現一次違反扣5分

  違反造成的損失處罰另計

  4. 保持所轄物資庫存準確率為100%

  每出現一項錯誤扣5分

  因錯誤造成的損失處罰另計

  5. 庫存物料數量不能夠能夠滿足生產備料需求量時要及時預警

  每出現一次斷貨扣5分

  二、日常管理作業

  6. 保持所轄物資碼放整齊、不得壓黃線,保持倉庫通道暢通。

  每發現一次違反扣2分

  7. 物品要按照ABC分類從外到內、自下而上的順序進行分類擺放

  每發現一次違反扣2分

  8. 保持地面乾淨、整潔、無異物

  每發現一次違反扣2分

  9. 嚴禁腳踏或坐在貨物上

  每發現一次違反扣2分

  10. 保持所轄物品分類擺放整齊、無散亂現象

  每違反一次違反扣1分 11. 保持辦公桌上檔案擺放整齊有序

  每違反一次違反扣1分

  12. 所轄物品不得有包裝箱張開現象

  每發現一次違反扣1分

  13. 對所轄庫區要進行每天一灑一掃、三天一拖

  每發現一次違反扣4分

  14. 液壓車托盤等在不用時要放在指定區域

  每違反一次扣2分

  三、單據帳務

  15. 每天要按時將帳務輸入登記完畢(最遲不得隔天),準確率為100% 每發現違反一次扣5分

  16. 單據要按照型別、日期、序號順序裝訂存放整齊、無遺失

  發現一次裝訂不齊扣5分遺失扣10分

  四、其它方面

  17. 要嚴格遵循公司的相關制度及作業流程

  每違反一次扣3分

  行政處罰另計

  18. 同事之間要團結一致互相幫助,不得與同事吵架,不得帶香菸、火機等物品進入倉庫

  每發現一次不配合扣5分

  19. 要服從尊重部門領導,按時完成部門領導交付的其它工作任務

  每出現一次不尊重或頂撞領導扣5分

  五、獎勵加分

  20. 切合公司現狀對公司流程管理等提出建議並採納的

  視情況給予5—20分的獎勵

  行政獎勵另計

  說明:

  1)本表考核依區為小組,每組總分為100分。月末考核得分滿90分以上為優秀,80-90分為合格,80分以下的為不合格。

  2)每週由倉儲經理、主任和課長進行隨機檢查,檢查結果將公佈在宣傳欄上。不合格的發出整改通知。

  3)經考核連續一個月得分均在90分以上者,在部門大會上通報表揚,並要求所大家作為楷模學習,並獎勵該員工45元獎金。

  4)經考核連續一個季度得分均在90分以上且得分最高者,得倉庫紅旗管理優秀,並獎勵該員工100元獎金。

  5)經考核連續三個季度得到倉庫管理優秀紅旗區域,該區域倉管員將作為本年度的部門優秀員工提報人選,工薪晉一級及崗位晉升儲備基層管理者人選。

  6)經考核連續一個月得分均在 80分以下者,在部門大會上通報批評,進行培訓教育,並罰款該員工50元。

  7)經考核連續一個季度得分均在80分以下且得分最低者,作書面檢討,並罰款該員工100元獎金。

  8)連續三個季度考評為80分以下者,經教育無改變,則辭退處理。

  9)收貨、發貨、庫存準確率在月末盤點後統計出。

  10)本考核標準自批准之日起開始實施。

  倉庫安全管理方案5

  鑑於倉庫部門的工作多為事務性工作,對該部門員工的考核,主要依據其基本職責的履行及工作目標的達成情況。

  本方案主要有物流部門/物流專員/倉庫主管負責監督執行。倉庫部門主管根據每個員工每天的工作完成情況,依據本方案的相應標準予以打分。以一個月為一個考核期,每一個考核期內,各個員工的初始考核分數均為100分,每月的考核結果有物流專員負責彙總,結果彙總出來後,按照本方案的相應標準對各個員工給予相應的績效獎金,績效獎金與其工資一同發放。

  一、入庫流程考核細則

  1、原材料入庫前倉庫管理員必須核對採購單與送貨單是否相符或在允許的誤差範圍內,採購單與送貨單相符或在允許的誤差範圍內倉庫管理員方可簽收,否則追究倉庫管理員的責任,扣倉庫管理員考核分數2分;

  2、倉庫管理員在核對採購單與送貨單時,發現採購單與送貨單不符或超過允許的誤差範圍,必須經採購部主管簽字確認後,倉庫管理員方可簽收,否則追究倉庫管理員的責任,扣倉庫管理員考核分數2分;

  3、倉庫管理員在簽收物料後,必須及時提交品管部進行物料檢驗,在品管部對物料檢驗完畢並出具相應的物料檢驗報告單後,倉庫文員方可做入庫記錄,並打出入庫單,否則追究賬倉庫文員的責任,扣倉庫文員考核分數2分;

  4、倉庫管理員簽收材料後,倉庫管理員必須及時把材料擺放到指定位置,並在相應的賬物卡上做好增減記錄,新進材料沒有賬物卡的,必須及時建立賬物卡並在賬物卡上做好相應的增減記錄,否則追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數2分;

  5、倉庫管理員要定期把相應物料某段時間在賬物卡上的入庫記錄與倉庫文員對應的入庫記錄進行核對,並做相應的書面核對記錄,發現不符及時上報倉庫主管,不按規定進行定期核對的,追究倉庫管理員的保管責任,扣其考核分數2分;

  6、倉庫文員定期檢查賬務入庫記錄、賬卡記錄是否相符,一旦發現二者不符,及時上報倉庫主管,由倉庫主管安排人員對相關物品進行盤點。倉庫文員入庫記錄與賬卡記錄不符並上報倉庫主管,獎勵其考核分數2分;

  7、電腦入庫記錄與賬物卡入庫記錄不符,非倉庫文員發現,獎勵發現者考核分數2分,同時追究倉庫文員的責任,扣其考核分數2分;

  8、未經倉庫主管同意,倉庫文員無權檢視賬務員所用電腦中的有關物料某段時間的入庫記錄,一經發現扣其考核分數2分;

  9、倉庫主管定期組織倉庫管理員核對某段時間有關物料的入庫記錄,發現不符,及時安排相關人員盤點並落實具體的責任人。因倉庫管理員忘記在賬物卡上及時做增減記錄進行盤點的,追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數10分;因倉庫文員錯物料入庫記錄造成盤點的,追究倉庫文員的責任,扣其考核分數10分;

  二、出庫流程考核細則

  1、原材料出庫前,倉庫文員必須核對領料員所持限額領料單或有計劃部門簽字的領料單與生產訂單相符,二者相符,倉庫文員方可做出庫單(因物料的特殊性不得不多發的物料,倉庫文員必須按領料員實際領用量做出庫單),否則追究倉庫文員的責任,扣其考核分數2分;

  2、倉庫管理員沒有接到審批好的料單,直接發放物料的,無論是否造成不良後果(特殊情況須報經倉庫主管批准),均追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數1分;

  3、倉庫管理員接到倉庫文員發出的料單,發出相應的物料後,必須及時在相應物料對應的賬物卡上做好增減記錄,否則追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數2分;

  4、倉庫管理員要定期把相應物料某段時間在賬物卡上的出庫記錄與倉庫文員處對應的出庫記錄進行核對,並做相應的書面核對記錄,發現不符及時上報倉庫主管,不按規定進行定期核對的,追究倉庫管理員的保管責任,扣其考核分數2分;

  5、倉庫文員要定期檢查出庫賬務記錄、賬物卡出庫記錄是否相符,一旦發現二者不符,及時上報倉庫主管,由倉庫主管安排人員對相關物品進行盤點。倉庫文員及時發現出庫賬務記錄與賬物卡記錄不符並上報倉庫主管,獎勵其考核分數2分;

  6、電腦出庫賬務記錄與賬物卡出庫記錄不符,非倉庫文員發現,獎勵發現者考核分數2分,同時追究倉庫文員的責任,扣其考核分數2分;

  7、未經倉庫主管同意,倉庫管理員無權檢視倉庫文員所用電腦中的有關物品某段時間的出庫記錄,一經發現扣其考核分數2分;

  8、倉庫主管定期組織倉庫管理員與倉庫文員核對某段時間有關物料的出庫記錄,發現不符,及時安排相關人員盤點並落實具體的責任人。因倉庫管理員忘記在賬物卡上及時做增減記錄進行盤點的,追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數10分;因倉庫文員記錯物料出庫記錄造成盤點的,追究倉庫文員的責任,扣其考核分數10分;

  三、換片流程考核細則

  1、換料領料員持領料單到倉庫領料,必須在單上寫註明清楚確定造成換料的具體原因。因物料瑕疵造成換料的,領料單上必須有品管部主管的確認簽字;因人為原因造成換料的,領料單上必須有生產部主管的確認簽字,不符合相關要求,倉庫文員做出的出庫單予以換料的,追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數2分;

  2、倉庫管理員核對換料領料單後,按領料單要求發放物料,並做好相應的賬務記錄,否則追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數2分;

  3、倉庫管理員沒有接到審批好的的換料出庫單,直接發放換料用料的,無論是否造成不良後果(特殊情況須報經倉庫主管批准),均追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數1分;

  4、倉庫管理員接到審批好的換料出庫單,發出相應的物料後,必須及時在相應物料對應的賬物卡上做好增減記錄(註明換片用料),否則追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數2分;

  5、倉庫管理員、領料員在換料出庫單上簽字後,領料員方可把所領物料帶出倉庫,否則追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數2分;

  四、原材料退料流程考核細則

  1、倉庫管理因物料的特殊性多發出的物料,相應的責任人必須及時追回,因追回不及時造成多發物料丟失(用料部門的實際用料記錄與倉庫的出庫單記錄不符,而倉庫相應的責任人無法追回多發的物料)的追究相應的責任人的責任,扣其考核分數10分;

  2、對於倉庫管理員追回的多發物料,必須做好相應的計量、搬運工作,否則追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數2分;

  3、倉庫管理員追回多發出的物料後,必須開立退料入庫單,並做好相應的賬務記錄,否則追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數2分;

  4、對於追回的多發物料,倉庫管理員必須及時擺放到指定位置,並做好相應的賬物卡增減記錄,否則追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數2分。

  五、其它考核細則

  1、因生產中心加急生產訂單等特殊需要,下班休息期間倉庫管理員或倉庫文員必須配合生產中心需要,及時發放生產中心急需物料,獎勵相關人員考核分數2分;

  2、因下班休息期間,倉庫有關人員配合生產中心需要發放急需物料,不能按照規定程式辦理有關出庫手續的,屬於特殊情況,予以特殊對待,不追究責任人的相關責任,但是相關手續必須於特殊情況發生後的第一個工作日內補辦,不能及時補辦的追究責任人責任,扣其考核分數2分;

  3、倉庫物品必須擺放在指定的規定位置,未經倉庫主管批准,倉庫管理員不準擅自更改物品的擺放位置,否則追究倉庫管理員的責任,扣其考核分數3分;

  4、在不耽誤做本職工作的前提下,主動幫助部門其他人員完成相關工作的,獎勵其考核分數2分;

  5、對於倉庫主管安排的有關工作,在倉庫主管的多次(超過兩次)催促之下完成,不論完成結果如何,扣相關責任的考核分數2分;

  六、考核方案執行的有關細則

  1、倉庫主管必須根據每天倉庫的實際出入庫情況,有針對性的對出入庫流程的關鍵點進行重點檢查並做好記錄,發現問題,直接追究具體責任人的責任,按相應標準扣分;

  2、倉庫主管對倉庫所屬人員進行的每次考核打分,必須隨時通知所有被考核人員,讓其知道扣分的原因或加分的原因;

  3、對倉庫管理員、倉庫文員、的考核,每月由倉庫主管把相應的考核檢查表格交績效考核專員處進行彙總,考核結果彙總出來之後,按照相應的標準計算被考核者的績效獎金,並把結果及時通知被考核者,考核獎金與其工資一併發放。

  七、績效獎金計算的有關細則

  1、公司每月調整工資其300元作為倉庫管理員、倉庫管理員的績效獎金;

  2、被考核者每月的考核分數底於80分者,不予發放當月的績效獎金;

  3、考核分數在80-85之間發放績效獎金100元,考核分數在86-90之間發放績效獎金150元,考核分數在91-95之間發放績效獎金200元,考核分數在96-99之間發放績效獎金250元,考核分數為100分,發放全額獎金300元;

  4、被考核者每月的考核分數高於100分者,計算其考核分數比初始分數增加的比率,其績效獎金的發放額按相同的增加比率予以提高。

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