關於施工企業管理制度(通用10篇)

關於施工企業管理制度

  一、施工企業的文化特性

  要建設優秀的企業文化,必須準確把握施工企業特點。

  施工企業在佈局上,隊伍分散、專案點多、作業面廣、施工戰線長、人員流動大、管理跨度大。在作業上,工程工期緊、交叉作業多、各工序煩瑣、管理難度大。在工作中,作業時間長,勞動強度大,高空作業多,危險係數高。在生活上,職工遠離家人和基地,長年在外頻繁流動,夏頂烈日、冬冒嚴寒,生活單調。因此,他們最需要理解、尊重、關愛。

  企業文化的核心是以人為本。如果離開以人為本,企業文化就會無源、無本、無根。而以人為本的目的就是要形成一種狀態、一股精氣神、一股昇華的強勢力量。企業文化建設的最終目的是讓職工透過愉快工作,從中感受到價值,由此凝聚力量,提高效率和效益。所以,企業要持續發展,必須一切依靠職工,一切為了職工。只有這樣,企業文化才能成為職工的陽光、空氣、水分。否則,職工不會真心對待企業。

  企業文化,要具有簡捷實用和可操作性,要讓職工群眾好識、好記、好用,體現自身特點。企業文化定位應是一種以人為本,以企業精神為核心,以群體行為為基礎,以質量為生命,以安全為保障,以效益最佳化為目標的企業經營管理理念。

  企業文化要有品質。應以先造誠信“人品”後造工程“精品”為主線,以此開拓市場,使企業正道生財。

  人的生命大於一切,但有的施工企業為了趕工期,安全文化常常是“喊起來重要、忙起來次要”,導致安全事故發生。施工現場不同的施工隊交叉作業,職工每天都面臨太多的不確定性因素,各種風險難以預料,任何管理疏漏都有可能造成重大的安全事故。所以,施工企業要把職工人身安全放在首位,無縫對接安全流程,實現“不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害”目標。

  二、關於施工企業管理制度(通用10篇)

  在不斷進步的時代,各種制度頻頻出現,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎?下面是小編為大家整理的關於施工企業管理制度(通用10篇),希望對大家有所幫助。

  關於施工企業管理制度1

  技術管理制度是施工企業技術管理的一項重要的基礎工作。它的作用是把整修企業的技術工作科學地組織起來,保證技術工作有目的、有計劃、有條理地開展,從而完成技術管理的任務。

  一、圖紙的熟悉、審查和管理制度

  (一)施工圖紙會審是施工前的一項重要技術準備工作。會審前要認真熟悉圖紙,瞭解設計意圖,對圖中的疑難問題和差錯,要分別作好記錄,準備好會審意見,對於較複雜的大型工程,會審前由技術部組織各專業進行預審,將問題彙總,並提出初步處理意見;

  (二)圖紙會審工作一般由建設單位組織,設計和施工單位參加。一般由公司工種部經理主持,各專業技術人員參加。

  (三)圖紙會審時決定的問題,由現場專案技術負責人填寫圖紙會審記錄和工程洽商單。圖紙會審記錄要由建設單位、設計單位、監理單位、施工單位四方簽字。會審記錄填寫要詳細、準確,並註明參加會審的人員和時間。

  (四)必須提高圖紙會審工作質量,最大限度地發現圖紙中存在的問題,透過圖紙會審應著重解決的問題,掌握設計意圖和建設單位的要求,瞭解設計方案、技術措施貫徹國家規範標準情況;設計採用新技術、新工藝、新材料、新裝置的情況,有無改進方面;工程結構是否安全可靠,裝飾裝修施工有無困難;設計圖紙內容有無錯誤,各專業之間有無矛盾等。

  (五)圖紙會審記錄一式八份,分別如技術部、財務部、預算部等。

  二、技術交底制度

  (一)技術交底是施工技術管理的重要,按技術管理程式,技術交底必須在圖紙會審的基礎上,單位工程或分部、分項工程施工前進行;

  (二)技術交底分工:凡由公司組織編制施工組織設計的工程,由公司經理主持,公司總工程師向有關專案經理部負責人進行交底。交底內容可以總工程師簽發的會議紀要或其他文字材料下發執行,專案技術負責人,在施工前根據施工進度,按部位和操作專案,向各專業施工員及班組長進行交底。

  (三)交底內容:總工程師的技術交底一般應包括:工程概況、施工部署、主要施工方法及關鍵性技術問題的解決方法和施工注意事項;對推廣新技術、新工藝、新產品、新機具的要求;土建工程和安裝工程的配合;技術安全措施,規範性和特殊要求的施工技術措施等。專案技術負責人可按總工程師技術交底的內容辦理;專案技術負責人技術交底的內容包括:設計圖紙(包括設計變更)的尺寸、標高、軸線、預留洞、預埋件等詳細情況;施工方法、施工順序、工序措接;質量標準、安全技術措施、成品保護措施、新用材料的品種、規格、質量要求;上級領導對某些技術問題的批示和技術決定;其他應說明的問題。

  (四)技術交底主要以書面形式進行,填寫統一的技術交底表格,並應由交底人、稽核人及接受交底人簽字。

  (五)技術交底資料是施工技術資料的重要內容,各專業技術交底材料分別由單位工程專業技術負責人收集整理,並按日期先後編成冊,妥為保管。

  三、施工組織設計制度

  每項工程開工前必須作出施工組織的設計以指導施工的全過程,處理好人、物、空間、時間、施工工藝、質量與數量、專業與協作等施工要素及其樸素間的關係,以獲取好的經濟效益。

  (一)施工組織設計的分類及主要內容

  施工組織設計按服務物件不同,大體可分為三類:施工組織總設計,單位工種施工組織設計和施工方案。

  1、施工組織總設計的大中型建設專案,群體工種複雜的重要工種為物件,是全域性施工活動的綱領性指導檔案(略)

  2、單位工程施工組織設計的單位工程為物件,是單位工程施工具體的指導性檔案,內容包括:(略)

  3、施工方案有兩種形式:

  (1)凡套用定型設計、採用做法的建築工程和工期較短的簡單工程,可編制施工設計簡要,著重對工期控制、施工質量保證和安全措施等方面的研究設計。進而提高管理工作的標準化程式;

  (2)對於採用新技術、新工藝、新材料和難度較大,技術較為複雜的分項工程,以及特殊部位和特殊條件下的單項工程,均需編制施工方案,這種方案則是施工技術實施性專題設計,其內容必須包括:可行性和可靠性的分析、論證結果;材料、機具、裝置、勞動力的投入計劃;作業程式、條件、標準;經濟技術指導的測算,質量等級和安全效能和預期評價,對不利影響因素的分析預測和相應的技術保證措施等。上述內容力求全面、詳盡、具體,並同時提出施工管理的各種保證體系建制。

  (二)施工組織設計的編制分工審批許可權

  施工組織設計、專題設計型施工方案由公司總工程師主持,組織有關部、室、專案經理部參加,由公司工程部負責彙編,公司總工程師組織工程部有關人員進行審批。

  (三)施工組織的編制時間要求

  單位施工組織設計與接制到圖紙後15天內提出;施工設計概要在接到圖紙後7天內提出;編制的投標施工組織設計視具體情況按期提交,原則不影響送標時間。

  (四)施工組織設計的實施管理

  1、所有工程都必須施工設計或方案,否則不準開工;

  2、未經審批或審批手續不全的施工組織設計(方案),視為無效;

  3、工程開工前必須按編制分工逐級向下進行施工組織設計(方案)交底,同時進行對有關部門和專業人員的橫向交底,並應有相應的交底記錄;

  4、加強實施全過程控制,分別對基礎施工、結構施工和裝修三個階段,進行施工組織設計實施情況的中間檢查,並且需做施工組織中間檢查記錄;

  5、施工組織設計一經批准,必須嚴格執行。實施過程中,任何部門和個人,都不得擅自改變,凡屬施工組織設計內容變更和調整,都必須編制“施組調整(或補充)方案”,報原審批人批准後方可執行。

  6、工程完成時,必須及時原施工組織編制內容做出技術總結,並上報原審批人,做好施工組織設計評價和對編制人、實施單位考核的重要依據。

  (五)施工組織設計的考評(略)

  四、材料檢驗制度

  材料檢驗制度是對施工用材料、構件、配件和裝置等,必須由供應部門提出合格證明檔案,,並進行試驗、檢驗,對不合格的產品不得使用,並註明去向。對有關裝置進行調整和試運轉,以便正確、合理地使用,保證工程質量。

  五、工程質量檢查和驗收制度

  質量檢查和驗收制度規定,必須按照有關質量標準逐項檢查操作質量和產品質量,根據建築安裝工程的特點分別對隱蔽工程、分項工程和竣工工程進行檢查驗收,從而逐環節地保證工程質量,詳見質量管理制度。

  六、工程技術檔案制度

  工程技術檔案是指反映建築工程的施工過程、技術狀況、質量狀況等有關技術檔案、圖片、圖紙、光碟等,這些都需要妥善保管,以備工種交付使用、維護管理,改建擴建時使用,並對工種歷史資料進行儲存和積累。

  1、工程技術檔案資料的收集整理由公司檔案管理員負責;

  2、各專案工程的檔案資料必須按照單位工程技術資料規定的內容齊全,填寫準確無誤。

  3、檔案的收集整理嚴格按“檔案管理辦法”的標準執行。

  4、工程竣工驗收的統一交回公司存檔。

  七、技術責任制度

  是各級技術領導、技術管理機構、技術幹部及操作工人的技術分工和配合要求,建立這項制度有利於加強技術領導,明確職責,從而保證配合有力,功過分明,充分調動有關人員搞好技術管理工作的積極性。

  (一)技術管理機構

  公司經理

  總工程師

  工程部

  專案經理

  專案技術負責人

  技術人員

  專業施工員

  工人班組

  (二)各級技術管理機構的主要職責

  1、在各自負責的範圍內,做好經常性的技術業務工作;

  2、深入實際,調查研究,總結和推廣先進經驗,為順利進行施工創造條件;

  3、向各級領導提供技術分析資料、技術情報、技術諮詢、技術建議方案和技術措施,便於領導決策;

  4、檢查各級技術部門和技術人員貫徹有關技術規定、制度、規程的情況;

  (三)總工程師的主要職責

  1、全面領導企業的技術工作和技術管理工作;

  2、貫徹執行國家的技術政策、技術標準、技術規程、驗收規範和技術管理制度;

  3、組織編制:貫徹企業的年度技術措施綱要和四項費用計劃,組織總結年度技術工作;

  4、開展技術革新活動,審定重大技術革新、技術改造方案和全理化建議,組織編制和實施科技發展規劃等;

  5、對重點工程組織編制和參加審批施工組織設計,進行技術交底,組織熟悉會審圖紙,參加竣工驗收;

  6、參加公司範圍內的定期和不定期的工程質量檢查,對重大事故進行技術上的分析和處理,參與重點工程的投標決策,領導全面質量管理工作;

  7、領導培訓工作,審批技術培訓計劃;

  8、領導進行技術總結;

  9、對技術人員的工作安排、晉級、獎罰等方面提出意見;

  10、對施工生產中的安全問題負技術上的責任。

  (四)專案技術負責人的主要職責

  1、負責貫徹執行國家的技術法規、標準和公司技術決定,制度以及施工專案的技術管理制度;

  2、開展經常性的技術工作,主要有:

  (1)組織有關人員熟悉圖紙及招標檔案等技術檔案,對圖紙中及施工中出現的問題及時與設計單位、建設單位以及監理部門協商解決,並及時辦理文字洽商手續;

  (2)參加施工組織審批;

  (3)負責專案工種技術交底工作;

  (4)根據專案部的技術計劃,組織編制度,保證質量、安全、節約的技術措施計劃並貫徹執行;

  (5)主持建築物的位置、軸線、標高等預栓、組織隱蔽工程驗收;

  (6)組織分部工程和單位工程的質量評定,設立預檢,參加竣工驗收;

  (7)組織質量檢查,負責工程質量事故的調查分析、處理,並及時上報;

  (8)對施工生產中的安全問題負技術上的責任;

  (9)協助推行全面質量管理工作;

  (10)領導材料檢驗工作;

  (11)負責技術革新、環保計劃的實施;

  (12)領導技術檔案的整理、原始資料的積累,組織繪製竣工圖,並定期移交和歸檔;

  (13)參加技術會議,組織技術業務學習和進行技術安全教育;

  八、技術複核及審批制度

  該制度規定對重要的且影響工程的技術物件進行復核,避免發生重大差錯,影響工種的質量和使用功能,複核的內容本般包括建築物的位置、標高和軸線、基礎、裝置基礎、模板、鋼筋磚、磚砌體、大梯圖、主要管道、電鍍,審批內容為合理化建議、技術措施、技術革新方案,施工組織設計,對其它工種內容按質量標準規定,進行有計劃的複查和檢查,該制度實施由公司工程部負責完成。

  關於施工企業管理制度2

  第一條為加強我市建築市場監督管理,規範建築市場秩序,建立優勝劣汰的動態管理機制,提高企業綜合素質,確保工程質量、安全生產,根據《建築法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建設工程質量管理條例》、《建築業企業資質管理規定》、《建築施工企業安全生產許可證管理規定》等規定,結合本市實際,制定本規定。

  第二條本規定適用於本市、國務院有關部門直屬、省屬駐昌和外地進昌各類建築業企業。所稱的進昌建築業企業,是指企業法人營業執照註冊地不在本市範圍內,具有建設行政主管部門頒發的《建築業企業資質證書》,從事土木工程、建築工程、線路管道裝置安裝工程、裝修工程的新建、擴建、改建等活動的企業。

  第三條南昌市城鄉建設委員會(以下簡稱市建委)具體負責建築業企業的誠信管理工作。

  第四條進昌建築業企業進入本市參加建設市場活動,應提供完整、真實、合法、有效的資料到市建委辦理進昌登記手續。

  第五條進昌辦理登記手續須提供以下資料(原件核對後歸還):

  (一)《建築業企業資質證書》、《企業法人營業執照》、《建築施工企業安全生產許可證》原件及影印件;

  (二)企業法定代表人授權委託的在昌負責人的委託書,企業在昌負責人、技術負責人、財務負責人、具有專業資格的專職質量、安全管理人員任命書、職稱證書、勞動合同(含社會保險憑證證明)的原件及影印件;

  (三)外省企業應提供省級建設行政主管部門或國務院有關部門出具的外出介紹信,省內企業應提供各市、縣建設行政主管部門的介紹信;

  (四)由企業所在地縣以上建設行政主管部門出具的近二年未發生《建築業企業資質管理規定》第十四條所列舉行為的證明,以及無拖欠農民工工資的證明;

  (五)企業參加專案管理的專案經理、技術、質量、安全、經濟管理人員的資格證明、職稱證書的原件及影印件,主要技術工種操作人員職業資格證書或其他從業資格證書原件及影印件(技術、管理人員等總人數不少於15人,專案經理或建造師限二級以上,中級職稱以上工程技術人員不少於10人,技術負責人應為高階職稱),以及社會保險證明;

  第六條進昌建築業企業在昌設立分公司的,在昌應有固定的辦公場所,總承包企業不小於200平方米,各專業企業不小於100平方米,並辦理在昌工商註冊、稅務登記、開立銀行帳戶及申領《組織機構程式碼證》。

  第七條進昌建築業企業具備了第五條、第六條所列條件可向市建委申領《誠信管理手冊》。國務院有關部門的直屬、省屬駐昌和本市各類施工企業憑資質證書副本,可到市建委申領《誠信管理手冊》。進昌建築業企業不設分公司的不發《誠信管理手冊》。

  第八條《誠信管理手冊》是本市和駐昌、進昌建築業企業在昌合法承接工程的信用檔案,記錄企業及專案經理在昌的業績和獎懲情況。持《誠信管理手冊》可參加本市所轄範圍內的建設工程招投標活動。持《誠信管理手冊》參加招投標時,加入3分誠信分值;有違反建築市場行為,被處以不良行為記錄的每次扣2分,扣分分值可累加(不良行為記錄當年有效,不跨年度)。

  第九條領取了《誠信管理手冊》的建築業企業變更企業名稱和法人代表、資質等級、指定在昌負責人等,應從變更之日起15日內持有關證明檔案到市建委辦理變更手續。

  第十條國(境)外施工企業進昌施工按照國家、省建設行政主管部門的有關規定辦理手續。

  第十一條建築業企業在昌承接工程後,應組織專案管理機構,配備與工程規模、技術複雜程度相適應的管理人員,其中專案負責人、技術負責人、專案核算負責人、質量管理人員、安全管理人員、施工管理員、材料管理員必須是本企業職工。

  第十二條建築業企業應定期按要求向市建委和市統計局報送建築業企業各類報表。

  第十三條建築業企業應遵守國家、江西省及本市有關建築市場、工程質量、安全生產、文明施工、合同管理、勞動保障、計劃生育管理等方面的法律、法規和規章。

  第十四條對違反本規定,有下列行為之一的,視情節輕重,給予責令整改、通報批評、收回《誠信管理手冊》的處理:

  (一)在昌無固定的辦公場所,駐昌機構主要管理人員實際到位情況與進昌登記的資料不相符的;

  (二)企業管理不規範,工程質量、安全生產、文明施工保證體系不健全,專案管理機構的管理人員設定與施工工程規模程度不相適應,以及專案管理人員長期不在施工現場(經3次以上檢查均不在施工現場的視為長期不在施工現場),技術工種和勞務作業人員未取得職業資格證書或其他從業資格證書上崗的;

  (三)總承包企業和專業分包企業將勞務作業分包給不具有相應資質的勞務分包企業,或未與勞務分包企業簽訂書面勞務分包合同的;

  (四)出租、塗改、偽造或採用不正當手段騙取《誠信管理手冊》的,以及允許他人以本企業名義使用《誠信管理手冊》的;

  (五)不及時辦理相關變更登記手續的;

  (六)勞動用工管理不規範,剋扣或拖欠務工人員工資的;

  (七)不按規定上報各類報表的;

  (八)在昌施工期間發生建築市場違規行為或質量安全等級事故的;

  (九)有其他違反法律、法規、規章的行為的。

  第十五條市建委對所持《誠信管理手冊》的進昌建築業企業實行年度檢查制度。

  年度檢查按下列程式進行:

  (一)進昌建築業企業應根據當年的年度檢查通知進行年度檢查申報,填寫年度檢查報表,提交《誠信管理手冊》,交驗《建築業企業資質證書》、在昌分公司《企業非法人營業執照》、《建築施工企業安全生產許可證》副本原件。

  (二)外省外地建設行政主管部門在昌設有辦事處的,該地企業將申報資料提交到駐昌辦事處,由駐昌辦事處統一將年檢資料交市建委;無駐昌辦事處的企業將申報資料直接報市建委。

  (三)對年度檢查資料齊全的企業,市建委在15個工作日內做出年度檢查結論,記錄在《誠信管理手冊》年度檢查記錄欄內。

  第十六條年度檢查的內容是:進昌建築業企業在昌施工條件是否符合進昌登記時應具備的條件;是否與其在昌施工承接的工程規模相適應;進昌建築業企業在昌是否存在著工程質量、安全生產、市場行為、勞動用工、工資支付等方面的違法、違規行為。年度檢查結論分為合格、基本合格、不合格三類。

  第十七條進昌建築業企業在昌的施工條件符合進昌登記時應具備的條件,且與其在昌施工的工程規模相適應,在過去一年中沒有發生第十四條所列行為的,年度檢查結論為合格;發生第十四條所列行為,經批評教育後已整改的,年度檢查結論為基本合格;發生第十四條所列行為,情節嚴重或整改不力的,年度檢查結論為不合格。

  第十八條有下列情況之一的,市建委收回其《誠信管理手冊》,在兩年內市建委不再發給該企業《誠信管理手冊》,並給予不良行為記錄,在此後的兩年內參加本市建築市場招投標活動時,每次扣4分。

  1、年度檢查結論為不合格的;

  2、連續兩年年度檢查結論為基本合格的;

  第十九條年檢時間為自下發年檢通知之日起二個月內,特殊情況企業可申請延期,延期時間不超過一個月。在規定時間沒有參加年度檢查的進昌建築業企業,其《誠信管理手冊》自行失效。

  第二十條進昌建築業企業遺失《誠信管理手冊》,應在本市登報宣告作廢後,重新補發。

  第二十一條企業終止在昌承接工程,應到市建委辦理離昌手續,同時上繳《誠信管理手冊》。

  第二十二條本辦法由南昌市城鄉建設委員會負責解釋。

  關於施工企業管理制度3

  一、所有建築工程的施工組織設計(施工方案)都必須有安全技術措施,且都要編制單項安全技術方案,否則不得開工。

  二、施工現場的道路、上下水管線及材料堆放等平面佈置都要符合安全、衛生、防火的要求,並加強管理,做到安全生產和文明施工。

  三、各種機電裝置的安全裝置和起重裝置的限位裝置,都要齊全有效。

  四、腳手架、井字架和安全網,搭設完畢必須經專案經理驗收合格後,方能使用,驗收時以安全檢查標準為依據。

  五、實行逐級安全技術交底制度,開工前技術負責人要將工程概況、施工方法、安全技術措施等向全體職工進行詳細交底。班組每天要對工人進行施工要求作業環境的安全交底。

  六、砼攪拌站、木工車間、瀝青加工點及噴漆作業場所等,都要採取相應措施,使塵、毒、濃度控制在標準及施工要求內。

  七、加強季節性勞動保護工作。夏季防暑,冬季防凍,雨雪後採取防滑措施。

  八、施工現場和木工加工廠要建立防火管理制度,要經常檢查保持良好。

  關於施工企業管理制度4

  (一)總則

  第一條、為適應建築業發展的要求,貫徹實施《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》以及相關法令、法規,保證建設工程施工質量,加強公司對施工質量管理,提高經濟效益和社會信譽,特制定本制度。

  第二條、貫徹落實“百年大計、質量第一”的方針,工程施工切實把工程質量擺在經濟工作的首位,以質量求生存,以信譽求發展。

  第三條、貫徹建築企業質量責任制,堅持“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”工程施工質量驗收原則,落實質量終身制。

  第四條、工程質量檢查監督及管理部門應獨立履行質量檢查、監督、控制、職責。各級人員必須支援質檢部門和質檢人員依章行使職權。

  (二)質量管理

  第一條、公司對所屬施工專案每月進行一次質量檢查、評比。並建立質量責任制考核獎罰制度,對照質量獎罰制度嚴格獎懲。

  第二條、施工專案部必須配齊檢測工具,並建立臺帳,專案施工班組應做到對施工的內容全部進行實測實量,嚴格按內控指標檢查驗收。

  第三條、做好圖紙會審和設計技術變更聯絡工作,做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收,做好工程中間驗收及單位工程綜合質量驗收。其中,地基與基礎、主體分部和竣工工程質量驗收必須報公司核定。

  第四條、公司要嚴格專案開工審批制度。工程合同簽訂後,專案部必須按公司管理規定辦理有關手續,填寫開工報告和開工安全生產條件審查表一式四份,送公司工程管理部門審查並簽署意見,再送相關部門審批,符合要求後方可正式開工。未經審批或審批不合格私自開工的.,以違章施工論處。單位工程開工前專案部要進行技術交底,做好圖紙會審工作,編制好施工組織設計方案,明確施工順序、質量要求及相應的技術措施。

  第五條、堅持“三級質量檢測制度”,對檢測結果及時作出記錄,發現問題及時整改。並做好質量統計分析,持續改進工程質量。

  第六條、單位工程應掛牌施工,接受社會監督,施工現場應設定計量器具,並做好砼、砌築砂漿的原材料過磅工作。進入施工現場的主要建築材料應經施工員、質量員材料員檢驗驗收合格報監理認可後,方可使用。

  第七條、單位工程各分項工程施工前,必須進行書面技術交底,技術交底質量要求的內容要有針對性,對於採用新結構、新工藝的專案,技術交底中要詳細說明,

  第八條、對技術素質差、工程(產品)低劣的班組和有關人員,質量員有權採取必要處罰措施,對嚴重違反操作規程的行為採取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

  第九條、建立質量例會制度,把工程質量問題進行交流,群策群力,搞好工程施工質量。

  第十條、施工現場試塊、試件、材料的取樣、製作、養護、送檢必須按規定執行由專人負責,送檢人員必須經過培訓並持證上崗,遵守真實、有效的原則,不弄虛作假,試驗結果要及時報告專案技術負責人。

  第十一條、做好細部處理工作及成品保護工作。單位工程進入裝飾階段後,施工技術部門應採取相應措施,制訂有關細部處理和成品保護工作的實施方案,並組織實施,有利於提高觀感質量和整個單位工程質量的綜合評定。

  第十二條、單位工程竣工驗收前應提前15天上報公司質量部門,進行質量內部預檢,對預檢中發現的質量弊病,專案部必須及時進行整改,並進行復驗。

  第十三條,抓好全員質量意識教育,嚴格執行公司質量獎罰制度和質量內控指標,做好質量預控。

  (三)技術交底

  第一條、施工組織設計審批後,專案經理在開工前召集專案全體施工管理人員召開施工組織設計交底會議,由專案技術負責人介紹工程特點、難點、主要施工方法、施工進度、施工平面佈置、安全生產、文明施工和其它專案管理措施以及現場規章制度等。

  第二條、技術交底應結合具體操作部位細緻、全面地進行,同時以書面形式交底,要求字跡清楚、內容完整,並具有針對性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節性施工均要分別予以交底,並要有交底人、被交底人,專案工程負責人簽字。

  第三條、針對特殊工序要編制有針對性的作業指導書,每個工種,每道工序應進行各級技術交底。各工種班組長接受交底後,應組織工人進行認真討論,保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。

  (四)隱蔽工程的檢查驗收

  第一條、隱蔽工程應在施工班組自檢合格的基礎上,由專案部人員組織檢查驗收。檢查內容是否符合規範要求和設計檔案要求;原材料規格、型號、數量、部位及實測合格率。對不符合規範要求,由施工班組限期整改,並透過複檢。

  第二條、在專案部質量管理人員檢查合格的基礎上,通知業主和監理公司組織檢查,對不合格項由施工班組限期整改,並透過複檢。

  第三條、隱蔽工程驗收記錄由施工員(技術員)填寫,參加驗收的責任人員簽字並加蓋公章,存入工程技術檔案。

  關於施工企業管理制度5

  第一章總則

  1、為強化和規範本公司所施工工程質量的管理工作,不斷提高工程質量管理水平,確保實現質量目標,根據國家及上級有關規定特制定本制度。

  2、堅持“百年大計,質量第一”的方針,落實專案質量計劃,建立和完善工程質量管理終身負責制,認真貫徹質量、環境和職業健康安全管理體系,加強全過程的質量監督控制,促進質量管理的程式化、標準化、科學化。

  3、本辦法適用於本公司所有施工人員。

  第二章工程質量總方針

  1、工程質量總方針:精心策劃,積極創新,嚴格管理,文明施工。

  2、工程質量總目標:工程驗收一次合格率達100%。

  3、全部工程達到現行施工質量驗收標準,並滿足設計要求;

  4、杜絕施工重大質量事故;

  5、分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%;

  6、工程環保達標;

  7、竣工檔案按規定編制,各種資料有效完整,實現一次驗收合格。

  第三章管理機構

  1、單位成立工程質量管理領導小組。負責研究制定工程專案質量計劃,完善各種質量控制規章制度,督促落實規章制度的執行。提供創優質工程的各種資源,定期召開質量管理工作會議,分析、研究、制定改進措施。

  2、各級專職質量管理人員,應由工作責任心強、專業技術水平高、有一定施工經驗、經過培訓取得合格證的人員擔任。

  第四章工程質量責任制

  1、建立健全和落實工程質量領導責任制和終身負責制。要建立層層負責制,明確分工,責任到人。把本專案工程質量責任分解落實到各崗位和員工,形成全員、全方位、全過程的質量管理體系。

  2、負責人的質量責任:工程負責人是專案施工的領導者和直接組織者,對本專案工程質量負全面的領導責任。

  (1)主持工程質量領導小組會議或質量工作會議。研究制定專案質量目標,質量保證措施,並組織落實,實現合同中對客戶的承諾。

  (2)經常進行“百年大計,質量第一”的思想教育,組織開展創優質工程活動。

  (3)掌握工程質量情況,協調各部門質量保障工作。根據工程需要,提供工程質量保證資源。

  (4)組織學習總結和推廣質量管理方面的先進經驗,根據質量優劣進行獎罰。

  (5)組織並落實公司質量管理方針,建立、完善各種制度,使質量管理工作規範化,制度化。

  3、副負責人質量責任:負責協助施工負責人抓好質量工作,對所分擔的工作應承擔相應的領導責任。

  4、技術員質量責任:負責專案質量管理的具體工作。

  (1)認真貫徹執行國家有關保證質量方面的方針、政策及上級頒發的法規、制度和要求。

  (2)參與設計圖紙會審、圖紙稽核、技術交底,形成會審記錄。

  (3)參與專案工程施工組織設計和質量保證措施,創優規劃。

  (4)參加質量管理小組會議或質量工作會議,提出專案質量目標和質量保證技術措施。

  (5)對不符合質量標準的工程責令返工,並對違反施工程式和操作規程的人員實施罰款。

  (6)組織施工專案貫徹實施公司質量管理體系檔案,健全質量管理制度,規範質量管理工作。

  (7)參與本專案的質量事故分析會,對因技術原因造成的工程質量事故負技術領導責任。

  (8)定期組織質量檢查和質量評定工作,研究質量改進措施。

  5、安全員質量責任制

  認真貫徹執行有關質量管理的方針、政策和法規,對專案工程質量進行監督和管理

  6、辦公室(計劃、統計)質量責任制

  (1)負責質量管理檔案的收發、收繳。

  (2)對質量管理工作所需的資源予以協調配置。

  (3)經常檢查質量計劃的執行情況,在分析考核施工生產計劃完成的同時,分析考核質量指標的完成情況。

  (4)對不合格或沒有進行質量評定的工程或產品,不計完成工程量,未經質量監察,監察人員簽證或簽證不全的,不予計入完成工程量。

  7、材料員的質量責任制

  (1)負責物資的採購,提交所供產品的合格證和技術資料。

  (2)保證按施工計劃提出的數量、品種、規格、質量組織供應材料和構件,對進場材料進行標識,避免混裝、混供、錯用。對因供應不合格物資造成的質量事故負直接責任。

  (3)嚴格執行公司物資的採購制度。

  (4)妥善儲存各種物資。

  (5)負責組織滿足工程需要的施工機械裝置,加強施工裝置及車輛管理,保證裝置技術良好。

  (6)對機械裝置運輸操作人員的資格進行確認,嚴禁無證上崗。

  第五章工程質量管理制度

  1、執行全面質量管理,實行質量終身負責制度。

  (1)廣泛深入地進行質量管理教育,強化全員創優意識,堅持開展全員全過程質量管理活動,不斷健全並完善質量保證體系,提高質量控制能力。

  (2)制定質量創優規劃,確定專案工程質量目標,並制定相應的質量保證措施,實行層層分解,責任到人,狠抓落實,實施施工全過程的質量動態控制。

  (3)從單位到班組、班組到個人,層層簽訂質量責任狀,倆個終身負責制度,依法進行施工質量管理。

  2、實行圖紙會審和技術交底制度。

  (1)專案開工前,參加對審計檔案的會審,瞭解設計意圖,明確技術途徑,確定工程專案適用規範、操作規程和作業指導書,並用其作為施工過程指導性檔案。對設計檔案有疑問或認為設計檔案存在問題,應及時向客戶、監理、設計單位提出。設計檔案會審應以《設計檔案會審記錄》形式作出會審記錄。

  (2)工程專案開工前,專案技術人員負責向施工隊進行詳細的技術交底,提出並明確工程專案、技術標準、質量目標、質量保證措施及要求,以及工程專案中所採用的新技術、新工藝、新材料、新方法及操作規程,並以《技術交底書》形式下達並記錄。必要時可邀請設計單位,業主參加。

  3、施工方案審批制度。單位工程開工前應編制施工方案並報審。

  4、工程質量檢查制度。

  (1)開工前檢查的內容有:

  ——圖紙會審是否滿足施工需要

  ——技術交底、現場施工測量和放樣計算複核、按規定進行交接等是否完成。

  ——採用的新技術、新工藝、新裝置已進行操作人員的上崗培訓,是否掌握應用。

  ——施工準備是否具備開工條件。

  ——創優目標、質量措施是否制定。

  ——開工報告是否制定並申報審批。

  ——原材料實驗是否完成,並且合格。

  (2)施工過程中檢查的內容有:

  ——是否嚴格按照施工圖紙和施工規範要求組織實施。

  ——施工測量:放樣是否經過複核無誤。是否進行換手複核,以確保工程的可靠性,保證管段在施工中的準確性

  ——施工現場標準化管理和標準化作業以及工程質量是否符合施工規範,驗標規定,抽查質量評定表格和工程實際是否相符。

  ——原始記錄是否完善,記載是否詳實。

  ——是否按規定進行材料實驗和檢驗,其結果是夠滿足實際要求,合格證件是否齊全。

  ——是否按工藝設計及規範、規程要求組織施工。

  ——配料計量是否準確。

  ——全面質量管理推行情況,質量管理小組活動是否正常開展。

  ——質量體系是否持續有效地執行。

  ——對違反規定的施工操作方法,要求施工技術人員及時採取措施指導糾正後施工。

  ——對隱蔽工程、重點部位、關鍵工序施工,檢查值班情況,核實值班記錄,確保施工過程中的有效控制。

  (3)定期質量檢查制度

  ——公司每月組織一次綜合質量檢查評比活動,由施工負責人、技術員主持,相關人員參加,採取分組檢查或共同檢查的方法。對工程質量進行檢查,檢查中發現的問題要冷靜分析,找準主要原因及時提出整改的措施和處理意見,並限期整改。

  ——質量檢查以檢查實物工程量為主,同時檢查內頁資料、施工方法、現場文明施工及質量管理情況。

  ——質量檢查的結果,與員工的效益工資掛鉤,實行優質優價,提高員工的質量參與意識及參與質量管理工作的積極性。

  (4)質量檢驗評定製度。工程質量檢驗評定工作是實行施工質量控制、考核施工單位在施工質量方面的成績、查詢問題、促進工程質量管理和工程質量不斷提高的手段。

  ——施工單位主要領導,技術人員均應熟悉掌握相關標準,對工程的施工質量進行檢查和監督。

  ——檢驗評定工作的具體分工:作業工班自檢出原始記錄,施工隊把關檢查出檢查評定表等有關資料,並進行抽檢覆查。

  ——凡經檢驗合格的工程,按規定及時填寫單位工程檢驗評定表,作為完成工作量,考核質量成績和驗工計價的憑證,季銨鹽不合格的工程,不得進行下道工序施工。

  (5)竣工質量檢查制度。工程竣工後,由施工單位領導及時組織竣工檢查,檢查內容有:

  ——進行竣工測量,核對各部尺寸、標高以及完成工程數量等是否符合設計檔案和驗標要求。

  ——各種施工記錄、資料收集和整理情況。

  ——複查評定記錄,核定質量等級。

  ——如發現質量問題應及時處理。

  5、掛牌施工制度。堅持施工現場標準化管理,實施掛牌施工制度。施工現場必須設立醒目的施工標牌。原材料,半成品均需掛牌進行標識或標示。

  6、定期彙報及總結制度。建立工程質量臺帳、填寫質量報表,並按時上報。進行質量總結,質量總結分專項總結和半年、年度總結,以明確質量管理工作的落實和進展情況,有利於調整工作程式、方法和重點,在動態管理下實現質量管理目標。

  7、工程質量事故報告處理制度。凡在施工過程中由於責任果實造成工程質量部符合設計檔案要求或達不到本工程採用的質量標準,需進行返工處理的均構成工程質量事故。工程質量事故按照公司規定的質量事故處理程式、許可權劃分處理,處理一切質量事故必須堅持“三不放過”的原則。對隱瞞質量事故的有關責任者要嚴肅處理,研究造成質量事故責任人的直接責任,並追究第一管理者的領導責任。

  關於施工企業管理制度6

  第一節、專案管理機構設定原則

  專案部在專案經理的領導下,作為專案管理的組織機構,全面負責本專案從開工到竣工全過程的施工技術、工程質量、安全生產、施工進度、文明施工等工作。

  第二節、專案管理機構圖

  第三節、專案管理機構職能

  專案部主要管理人員及各部室職責分工如下:

  一、專案經理

  (一)、全面負責管理專案經理部的施工執行,認真履行工程承包合同,確保專案順利施工。

  (二)、嚴格執行公司的質量方針,實現工程質量目標。

  (三)、負責監督、協調現場的施工、物資供應、財務等各方面的工作。

  (四)、負責與業主、監理、地方政府部門的聯絡與協商。

  二、專案總工程師

  (一)、在專案經理領導下,具體主持專案質量保證體系的建立,並進行質量職能分配,落實質量責任制。

  (二)、全面負責專案技術質量日常管理,具體協調施工技術管理工作,解決工程施工過程中出現的技術問題。

  (三)、加強施工過程監控,對各分項技術複核,隱蔽工程驗收認真把關,發現問題及時解決,確保符合要求後方能進行後道工序施工。

  (四)、參加施工圖的會審工作,提出施工圖中的問題,進行技術核定工作。

  (五)、主持編制施工組織設計和分部分項施工方案的細則,並組織有關人員進行技術交底。

  (六)、對工程中所採用的新技術、新工藝、新材料推廣應用,並做好技術統計工作。

  三、專案副經理

  (一)、全面組織管理施工現場的生產活動,合理調配勞動力資源。負責使專案的生產組織、生產管理和生產活動符合施工方案實施要求。負責專案的安全生產活動,管理專案的安全管理系統。

  (二)、全面負責工程施工的協調管理,主要是施工現場與其他現場施工單位的協調工作。

  (三)、確保專案的安裝工程施工按質量體系檔案的規定和要求進行。

  四、工程部

  工程部主要在專案經理的領導下負責技術管理、施工進度管理、工程預結算、人員動態管理、工程資訊管理等工作。

  (一)、參與編制組織設計,最佳化施工方案,負責落實各項技術節約措施,提供技術措施節約計劃。負責向專業工長進行技術交底,並按交底要求組織施工。

  (二)、負責編制和制定工程的施工年、月、周計劃,負責制定專案管理工作目標並全過程組織貫徹落實。

  (三)、監督檢查各分包商施工進度的執行情況,協助專案經理召開專案工程管理工作會議,計劃、佈置、落實、監督、檢查、總結工程管理工作,推廣工程管理工作新經驗;掌握施工動態,及時有效地協調和解決施工過程中出現的問題。

  (四)、組織召開本專案的生產會議,負責各分包商之間的生產協調。

  (五)、負責專案的概預算管理,負責專案合同管理工作。

  (六)、負責專案的結算工作;負責專案核算工作和分包的結算工作。

  (七)、負責公司質量體系檔案在工程專案上的組織實施。

  (八)、組織本專案部有關人員稽核圖紙,並提交書面審圖意見。

  (九)、針對本工程的特點,加強與業主和設計單位的聯絡工作,及時解決工程中出現的技術問題。

  五、安質部

  (一)、在總工程師的領導下負責質量監督、技術管理、安全管理等工作,貫徹落實ISO9002質量體系管理模式、嚴格按照體系執行;

  (二)、督促、檢查、落實施工組織設計、各項技術方案、安全技術措施的執行情況。

  (三)、組織落實專案的質量管理、文明施工等專項檢查、評比與考核工作,配合並接受業主、監理等部門對專案管理工作的檢查與指導。

  (四)、監督和控制質量保證大綱和程式的執行情況以及工程質量完成情況的責任,依據“質量計劃”和“質量體系程式檔案”,進行與質量體系執行有關的活動實施監督、檢查與指導。

  (五)、編制專案月度質保巡檢計劃並及時編寫質保體系執行情況報告,認真配合公司總部實施對本專案的質量體系稽核,並負責監督落實不合格項的整改。負責質保體系執行中各種資訊的收集、彙總和有關資料的收集保管工作,監督適合於本專案與質保體系執行有關規定和措施的落實。

  (六)、參與專案重大質量事故的調查分析,監督糾正和預防措施的實施;負責專案施工全過程的質量控制活動。

  (七)、負責實驗、檢驗證件的管理

  (八)、執行物資接收、裝卸、貯存、運輸、維護的檢查監督。

  (九)、負責對質量事故的調查處理,並提出報告;

  (十)、負責質量檢查和檢查記錄的管理;

  (十一)、編制質檢人員的培訓計劃,並負責組織實施,對專案施工人員進行系統的安全教育及現場安全教育工作;

  (十二)、制定本專案的安全工作目標計劃,並監督、檢查安全目標計劃的執行情況;負責安全工作考核獎懲兌現。

  (十三)、組織協調除錯、臨管執行人員,組織全體可能影響工程質量的人員崗前培訓和資格審查等工作。

  六、物資部

  (一)、全面負責專案的物資、機工具供應等工作。

  (二)、編制專案採購計劃,明確專案採購工作的範圍、分工、採購原則、程式和方法。

  (三)、根據施工總進度計劃,組織編制採購詳細進度計劃,選擇合格的供貨商,按規定提交業主和監理工程師認可。

  (四)、負責工程裝置、材料的管理,負責與工程有關的輔助材料、裝置的採購。

  (五)、負責施工機械、裝置的調配,負責施工機械裝置的保養、維護等工作。

  七、綜合部

  (一)、全面負責專案部辦公室、財會、後勤、行政等日常工作。

  (二)、負責編制和落實本專案檔案管理資料收集整理的工作計劃,建立專案的檔案管理體系;負責專案竣工資料、工程簡報、會議紀要、工程圖紙、設計資料、監理資料、來往信函、科技資料、臨建資料、聲像資料等需存檔資料的收集、整理、保管移交;做好專案檔案資訊資源的利用開發工作。

  (三)、負責所有合同要求的檔案和資料的接收、記錄、出版、分發、歸檔、保管、移交和處置竣工檔案的移交工作,負責檔案資訊處理,地方關係協調,會務接待,車輛管理等。

  (四)、負責現場及生活區的治安保衛和消防工作;負責現場施工人員的食宿、疾病預防、衛生與健康。

  八、財務部

  負責專案財務和會計核算工作的管理,包括資金籌措,資金管理,辦理工程結算、納稅、保險和索賠,成本及費用管理。辦理現場開戶銀行和銀行保函以及編制財務報告等。

  關於施工企業管理制度7

  為了加強、規範經理部財務日常管理工作,強化專案成本管理,發揮財務在經理部經營管理和提高經濟效益中的作用,根據新《會計法》、《企業會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規定,結合經理部實際情況,制定本財務管理辦法。

  第一條會計和出納的職責

  1、會計的職責:

  (1)按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定,依法組織會計日常核算、記帳、覆帳、報帳,做到手續完備,帳目清楚。按期報帳,登記會計賬簿,編制會計報表,及時上報總公司。

  (2)收集、整理和分析有關會計資料與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監督。

  (3)緊密聯絡工程計量部,準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

  (4)與裝置部、材料部保持緊密聯絡,協助裝置部和材料部搞好機料管理,嚴把成本控制關。

  (5)按照經濟稽核原則,定期檢查資金使用情況,挖掘增收節支的潛力,考核資金使用效果,及時提出合理化建議。

  (6)遵守職業道德規範,不得洩露經理部機密。

  (7)每月編制資金使用情況表,交專案經理稽核。

  (8)完成經理部領導交給的其他任務。

  2、出納的工作職責

  (1)認真執行現金管理制度,根據財務會計稽核簽字的收付款憑證辦理款項收付,收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”,並在登記後將收付款憑證返回會計。

  (2)建立健全現金出納各種帳目,嚴格稽核現金收付憑證。

  (3)嚴格支票管理制度,編制支票使用檔案。

  (4)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

  (5)配合會計做好各種帳務處理。

  (6)遵守職業道德規範,不得洩露經理部機密

  (7)完成經理部領導交給的其他任務

  第二條財務部門的職責與權利

  1、財務部門的職責:依法組織與實行經理部的日常會計核算,收集、整理和分析有關會計資料與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監督。

  2、財務部門的權利:稽核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷,情況嚴重的上報專案經理。

  3、財務部直接對專案經理負責。

  第三條財務日常工作辦法

  1、專案經理部財務採取印鑑分管制度,出納一枚,會計一枚,其中一人外出時,交由專案經理監管。

  2、財務人員稽核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷,情況嚴重的上報專案經理。

  3、對於發生的業務,應開具對口行業的正規發票,不能取得正規發票的,應由業務經辦人到稅務局開具稅務發票,特殊情況的經專案經理同意後,由財務辦理。

  4、發票正面必須註明:日期、單位、貨物名稱、數量、單價、金額、收款人,並蓋有銷貨單位發票專用章或財務專用章。

  5、發標反面必須註明:事項、經辦人、證明人、驗收人或在發票貼上薄反面註明事由,並根據有關規定辦理報帳手續。

  6、大額購買材料、辦公用品等,須填寫《申購單》,經專案經理批准後方可購買。

  7、職工醫療費用原則上不能報銷,工傷除外,具體參照總公司《總公司管理辦法》執行。

  8、發票張數多的需用發票貼上薄,由財務會計稽核後,專案經理簽字報銷。

  9、材料部購買固定資產、大型週轉材料,必須向總公司裝置物資部打正式的申請報告,經總公司審批同意後,材料部才能購買,材料裝置發票必須由專案經理簽字報帳。

  10、一切罰款,應該寫明具體情況,並有人證明,經專案經理簽字後,可報銷50%,列為間接費用。

  11、計程車車票,視具體情況報銷。

  12、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計。無重大交通事故,年終按每月60元標準發獎勵,由行辦造冊。

  13、費用報銷的程式是:報銷人收集原始單據→會計初步稽核同意→專案經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

  14、不按有關規定執行報銷程式的,一律不給予報銷。

  15、報銷金額,不能有任何人為塗改,塗改後的報銷憑證,不能報銷。

  16、考慮到職工野外施工的艱苦,職工應承擔的所得稅從福利費中支出。

  17、總公司列轉的技術裝備費,進入待攤費用中進行核算,分期進入成本。

  18、職工生活補貼每人每天10元,由食堂統一用於生活費開支,不再造冊發放,此費用列入間接費用,抵扣總公司管理費。

  第四條備用金及借款程式管理

  1、採購人員、駕駛員、對外聯絡業務人員等可借支備用金;每人借支累計總額具體規定為:專案經理、專案副經理2萬元,總工10000元,辦公室主任10000元,駕駛員3000元,部門負責人3000--4000元,其他人員視具體情況而定。

  2、備用金借支程式:借款人申請→會計稽核簽署意見→專案經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。

  3、民工個人,不能直接向財務部借支,必須透過所屬施工工區負責人向財務借支。

  4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳,對借款人未及時償還的借支,財務部門有權扣工資償還。

  5、超過借支總額累計金額的,不能再次借支。

  6、備用金使用過程中,1000元以內的經濟活動可由專案部部門負責人簽字負責,1000元以上的必須由專案經理同意,否則不給予報帳。

  7、施工隊借款必須由工程計劃部、質檢部、分管領導開具工程量情況說明,交財務扣除借支款後報專案經理審批,預防不良超支現象發生。

  上述相關規定,若遇到特殊情況,可視具體情況,經專案經理簽字同意後,靈活變通處理。

  第五條支票領用管理

  1、為嚴格控制現金使用量,超過現金結算金額和範圍的必須使用支票;特殊情況下,使用大金額現金結算,應事先徵得財務部門的同意,並經專案經理同意後,方可進行現金支付。

  財務部將拒絕支付一切,未經專案經理審批的,超過結算起點的大額現金。

  2、各部門應在每月月底,將下月的用款計劃送交財務部門,支票領用人憑藉有效的用款計劃填寫支票領用單,經領導審批後領用,並同時登記《支票領用登記簿》。支票領用單上應註明所需金額上限,超出上限應通知財務部,否則財務部將通知銀行,作廢該份支票,由此所引起的一切後果,由支票領用人完全承擔。

  3、支票存根應由收款人簽字,並加蓋印章,支票存根因故遺失,支票領用人應立即通知財務部,並以書面形式上報專案經理,由此而造成的一切後果,由支票領用人承擔。

  4、已用的支票在3天內必須辦理有關沖帳手續,對無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金,在當月工資中扣繳;特殊情況應向財務部說明。

  5、未用的支票應在當日(最遲次日)退回財務部門,否則罰款500元;如果丟失支票,領用人必須立即報財務部門採取補救措施,並向專案經理寫出書面報告,由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

  6、出納開具支票,應填寫收款人欄目。

  7、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發生的差錯負全責。

  第六條業務招待費和誤餐費

  1、業務招待費僅限於招待與本專案有關的單位及個人。

  2、因辦理經理部相關業務事項,發生的誤餐費,可以報銷。

  3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票,並在發票後註明時間、經辦人及證明人。

  4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷,但發生業務招待費前應告知專案經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費,若特殊情況需由部門負責向專案經理反映審批後方可發生,報銷程式按財務日常工作辦法執行。

  5、業務招待過程中發生的無票支出,由專案經理同意後,財務統一辦理。

  6、專案部各部門的業務招待費,應本著節約的原則合理開支。

  第七條差旅費的報銷

  1、因為總公司開會、培訓等,需出公差,專案部主要領導和主要負責人,由專案經理根據事由緩急,可自行安排乘坐飛機、火車或汽車,票務費用,按實報銷;其餘人員按火車(硬臥)標準報銷,緊急情況下,專案經理特批者除外。

  未經同意的飛機票,只能按照火車(硬臥)票報銷,差價由經辦人自行承擔。

  2、專案部職工每季度享受7天探親假(含往返時間),假期不能累計,專案部根據具體情況,適當安排輪休,探親假為帶薪休假,休假期間的工資按照專案部基本工資同期發放,不再享受效益工資和各種補貼。探親差旅費可以報銷,車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票,省內不允許報銷飛機票。

  3、住宿費標準,執行總公司《管理辦法》的相關規定。

  4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費,出差期間發生的其他費用,要單獨報銷。

  5、所有休假、請假出公差者,均需填報《請假條》交行辦存檔,作為發放工資福利的依據;差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。

  第八條計價單的開具

  1、經理部發生的相關工程成本費用支出,收款單位(或個人)憑工程部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。

  2、《工程計價領款書》由計價者根據工程部門相關業務的原始單據,核實計算後開出。財務部稽核只對金額正確與否負責,不對原始單據的正確性負責。

  3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任後。交專案經理簽字同意後,方可作為記帳憑據。

  4、《工程計價領款書》應每月開一次,手續完善後交財務列帳,做好每月成本核算工作。

  5、《工程計價領款書》採用總公司統一印製的。

  第九條工資核算

  1、職工工資分為標準工資、加班費、效益工資及其他津貼。

  2、標準工資按照總公司《專案經理部工資改革方案》執行。

  特別說明,根據總公司《專案經理部工資改革方案》的精神,崗位工資由專案部崗位負責人享有,重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助,不在崗而具有職稱的不在此列。

  3、加班費計算方法:

  (1)法定節假日加班,按下列公式計發加班費:(本人月工資x300%)÷20.92天x加班天數

  (2)法定節假日以外的加班,按下列公式計發加班費:(本人月工資x200%)÷20.92天x加班天數x一定基數,每月按8天計算加班費,法定節假日按國家相關規定執行。

  4、效益工資的評定由各部門負責人根據職工的能力、工作表現、工作態度來評定,各部門負責人由專案經理評定。

  5、每月發放工資,由會計根據行辦提供的《職工考勤表》,會同行辦一起制定《工資發放單》,經專案經理簽字審批後,由出納發放。

  6、職工因私事中途請假回家不超過7天(含往返時間),假期超過15天者,只發放基本工資,在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發放。職工一次請假時間超過30天者,或一年內有3次請假時間超過15天者,專案部只發放基本生活費500元/月,其餘所有工資獎金勞保福利均不再發放;一年內請假時間累計超過183天(半年)者,取消年終獎、通車獎等的發放。

  7、業主獎金的分配辦法:業主獎金x總公司管理費x40%的餘額在經理部進行分配。分配原則採用職工所存擔的風險比例進行。

  8、專案部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執行。

  第十條材料、固定資產核算

  1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料,購進時,材料部應向財務部提供規定的《材料結算表》,並附過磅磅單,經材料部兩人簽字,主管專案副經理稽核,專案經理審批。

  2、其他零星材料的採購,由專案部與固定的供應商簽訂長期供貨合同,定點採購,分月結算。零星材料,必須附有詳細清單和單價,由主管專案副經理稽核。

  以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。

  3、專案部存貨(庫存商品)的核算採用“實際成本”法,存貨發出時,一律採用“加權平均法”計價。

  4、月末已經入庫,未取得發票的材料,按暫估價入帳,採用“抽單法”核算。

  5、低值易耗品的攤銷,採用“五五攤銷法”進行核算,建立低值易耗品領用臺帳,定期盤點,每月一次,達到報廢的予以登出。

  6、週轉材料的攤銷,採用“分期攤銷法”進行核算。

  7、固定資產的核算與管理,按照總公司《財務管理制度細則》、《固定資產管理辦法》執行。對於固定資產的增減變動,裝置部應及時報財務部進行相關的賬務處理(否則後果自負),並上報總公司相應部門。固定資產行政辦公部份,應經行辦籤認。

  8、所有材料,全部由材料部編制《驗收單》,財務部以此為依據,登記材料帳。

  9、每月25日為材料結帳日,同時材料部向財務部上報《材料領用匯總表》,並附材料領用的詳細清單。上述單據,最後經材料部部長簽字並加蓋公章生效,財務部以此為依據,進行材料成本核算,並核銷材料帳。

  10、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對,做到帳帳相合,帳實相合。對於產生的差異,材料部填報《材料盤點表》,說明情況,並報主管專案副經理審批。低值易耗品、週轉材料的攤銷、固定資產的折舊,由財務部進行核算並報材料部,材料部依據財務部提供的資料進行賬務處理。

  第十一條車輛使用費和辦公用品管理

  1、經理部的車輛,每月報銷一次車輛使用費,跨月費用,不再報銷,修車費用,金額使用許可權參照備用金管理的相關規定執行。同時必須附有加蓋公章的“修理清單”作為附件。車輛使用費需先由行辦主任稽核簽字。

  2、辦公用品,只能由行辦(或指定的專門人員)定點採購,每月結帳報銷一次,並附採購清單,說明結帳時的折扣情況。

  3、貴重商品的採購,必須附有詳細的“採購清單”,並由行辦負責領取登記工作,定期與財務核對實物帳。

  第十二條實施

  1、本財務管理辦法為試行辦法,其未盡事項,由專案部制定相關條款的《實施細則》予以補充說明;最終解釋權屬於經理部財務部。

  2、本財務管理辦法上報總公司稽核、備案。

  3、本財務管理辦法經專案經理簽字同意後生效,自xx年7月8日起實行。

  關於施工企業管理制度8

  第一章總則

  第一條為了加強對公司財務的領導,理順公司本部與工程專案部的財務關係,明確其各自的.工作職責和管理許可權,根據公司建立“大財務”的基本思路,特制定工程專案財務管理暫行規定。

  第二條本辦法適用於公司本部及各工程專案部。

  第二章機構與職責

  第三條財務機構設定:

  (一)公司設財務部,負責全公司財務工作管控;

  (二)各工程專案部設相應財務機構,負責所在專案財務工作;

  (三)各工程專案部財務機構人員由公司統一委派,並接受所在專案部行政領導和公司財務部業務指導、監督、檢查。

  第四條公司財務部管理職責:

  (一)負責擬定會計核算和財務管理制度和流程,健全公司財務控制體系;

  (二)負責公司本部會計核算和財務報表編制工作;

  (三)負責公司資金排程和管理,根據需要對專案部資金進行排程;

  (四)負責擬定、稽核專案融資方案和相關檔案,並組織實施;

  (五)負責公司金融風險,建立財務風險管理和風險預警機制,控制公司財務風險;

  (六)負責擬定公司資產管理和處置辦法並參與實施,稽核專案部資產處置方案;

  (七)負責公司稅收籌劃和處理工作,協助專案部處理相關稅務事宜;

  (八)負責財務分析,為決策提供支援;

  (九)負責外派專案會計的管理,指導下屬專案部的財務工作。

  第五條公司各工程專案部財務機構管理職責:

  (一)執行公司會計核算和財務管理制度和流程;

  (二)負責本專案部的財務會計工作,保證完成各項會計核算和財務管理工作;

  (三)根據本專案部生產經營情況,正確設立會計賬薄、稽核各項收支,按會計制度規定處理會計業務,使專案部的各種報表、帳簿、憑證內容真實、數字準確、手續完備;

  (四)配合審計單位做好每個基建專案的審計工作,及時提供各種資料及資料;

  (五)做好經濟合同的財務管理,定期與供應單位,分包單位、建設單位核對往來賬目,()及時、準確收支貨款、工程分包款、人工費、工程預付款、工程進度款;

  (六)進行財產物資管理,做好財產保全工作;

  (七)負責營業稅及相關稅費的納稅申報和繳納;

  (八)及時處理財務工作相關事宜。

  第三章資金與計劃

  第六條工程專案部資金主要來源:

  (一)建設單位撥付的工程備料款及工程進度預付款;

  (二)建設單位撥付的工程結算款;

  (三)應付未付款項;

  (四)公司本部撥付及內部單位的往來資金;

  (五)其它來源。

  第七條工程專案部資金主要用於支付下列款項:

  (一)工程用物資、裝置的採購;

  (二)職工工資及福利;

  (三)工程人工費;

  (四)繳納稅費;

  (五)規定的各種應上交款項;

  (六)支付固定資產修理費用。

  第八條工程專案部如需開設銀行帳戶,必須報經公司財務部門稽核和總經理批准,嚴格按規定履行手續;同時,建立健全貨幣資金管理制度,嚴格遵守國家規定的現金管理制度和銀行結算紀律,建立嚴密的內部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開設任何形式的銀行賬戶。

  第九條工程專案部的資金,由公司統一管理,其調配權屬公司,工程專案部實現的合同收入結算後統一匯入公司指定帳戶。資金運用要嚴格執行公司有關的資金管理規定。

  第十條工程專案部不設立現金庫,其現金支出在出納臨時結算卡(個人賬戶)中開支。需要用現金支付的零星支出,按實際報銷金額劃入出納臨時結算賬戶,該臨時結算賬戶不留餘額。

  第十一條工程專案部要定期編制財務資金計劃,實行資金按計劃管理。未列入計劃的工程支出,未經本部批准不得列支。

  第四章成本與稅費

  第十二條嚴格執行國家有關法規和公司費用開支標準,嚴格劃清成本開支界限,間接費開支要嚴格執行公司的有關費用開支辦法,並如實在專案成本中列支。

  第十三條材料採購必須嚴格執行公司有關物資的管理制度,做好工地餘料盤點工作。採用移動平均法,購入後被領用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品,在領用時必須履行物資保管責任轉移的相關手續,領用後轉入工程成本,並做好物資管理臺賬。

  第十四條專案部要設定存貨實物賬,建立存貨計量、驗收、入庫、出庫、盤點、對賬制度,賬、卡、物必須相符,盤盈、盤虧要按規定處理。專案會計在月末稽核庫管員編制的材料購銷存明細表後,再編報材料購銷存彙總表送交公司財務部。存貨計入成本要以出庫單(領料單)和存貨成本分配表為原始憑證。

  第十五條根據需要配備的各類施工機械裝置,必須建立固定資產帳卡及臺帳,做到帳卡相符、帳實相符。所配備的機械裝置按規定足額提取折舊費。調入的機械裝置,及時辦理交接手續。專案部對機械裝置等固定資產只有使用、管理權,沒有所有權,不得擅自出租、出借或用於抵押和經濟擔保。

  第十六條對於工程專案一次性使用,完工後拆除的臨時設施,應由專案部自行建造,其費用由專案成本負擔。對於週轉性費用的臨時設施(如活動房屋等),其攤銷費用由專案成本負擔。工程完工後能及時回收保管的,按公司規定報批後處置。

  第十七條營業稅及其附加費由專案部按規定在工程所在地計繳。

  第五章清算與監督

  第十八條工程專案部在工程完工解散之前,應對各債權、債務和往來款項清算完畢。對竣工時仍清算不完的,提出處理意見並報經公司主要領導同意後轉公司繼續清理。

  第十九條工程專案部解散時剩餘財產物資按以下原則處理:

  (一)自購的固定資產調公司管理,調入的固定資產移交原調出單位或調入公司,交接雙方應及時辦理驗收交接手續;

  (二)購置的辦公用品等低值易耗品,由工程部研究處理意見並辦理調撥、報廢、變賣等手續;

  (三)剩餘材料及其他物資按質論價處理,發生的損益由工程部負擔;

  (四)專案部對準備處理的剩餘財產物資必須經過材質、技術鑑定,確定處理價格,填制鑑定清冊交工程部門辦理,任何人不得擅自處理。

  第二十條工程竣工後,編制竣工決算,協助建設單位向接管單位辦理固定資產移交手續。同時對該專案的財務狀況、工作質量等進行一次全面的分析和總結。

  第二十一條對確實在短期內無法處理的遺留問題,工程部應向公司專題處理報告,經公司決定同意後轉公司處理。

  第二十二條妥善保管財務會計資料並按檔案管理的規定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作。工程專案部解散時,會計檔案移交給公司檔案部門。

  第二十三條工程專案部必須遵守國家財經紀律,不斷提高財務管理水平,主動接受公司財務監察和審計監督。

  第六章財務報告

  第二十四條工程專案部主辦會計應於每月21日結賬,並於每月26日前回公司對賬,將當月核算原始資料移交本部主管會計人員。

  第二十五條工程專案部應於每月26日前按統一格式向公司財務部報送財務月報,包括“資產負債表”、“工程成本明細表”、“材料收、發、存明細表”、“現金收支月報表”、“債權、債務月報表”等,並於每週末報送現金收支週報表。財務報表一經確定,不能隨意修改。

  第二十六條工程專案部應於每季尾月末、每年12月末和工程決算後向公司報送財務決算報告(報表的種類與每月報送的報表種類相同)並附相應的財務說明書。說明書應重點說明生產經營狀況,資金增減和週轉情況,成本狀況,財產物資變動,工程結算以及對財務狀況變動有重大影響的事項。工程專案部每季進行經濟活動分析。

  第七章附則

  第二十七條本規定由財務部草擬,行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。

  第二十八條本規定自發布之日起施行,解釋權歸公司財務部門。

  關於施工企業管理制度9

  第一章總論

  第一條為了規範公司專案部財務核算、便於公司成本控制和績效考核工作的開展,特制定本辦法。

  第二條公司承攬的工程專案實行扁平化垂直管理,專案部配備的財務人員由公司財務部統一委派和管理,直接對公司財務部負責。

  第三條本辦法包括貨幣資金管理、財務物資管理、專案核算管理、相關規章制度及報表模板附件等內容。

  第二章貨幣資金管理

  第四條公司下轄的工程專案部實行備用金管理制度。

  第五條備用金定額根據工程專案合同造價、人員配置等相關情況,由公司財務部門會同相關部門制定。

  第六條備用金定額如不能滿足專案部需要,可由專案經理根據實際情況提出書面申請,上報公司財務部,經稽核通過後依據新的備用金定額執行。

  第七條備用金使用範圍包括但不限於以下內容:

  1.臨時用工勞務報酬支出

  2.臨時急需物資及小規模用料採購支出

  3.施工及辦公等低值易耗品採購支出

  4.機械裝置低值零配件採購及修理支出

  5.專案部人員差旅費用支出

  6.施工用水電支出

  7.專案部招待費支出

  8.專案部食堂採購支出

  9.經公司批准的其他專案支出

  第八條專案部財務人員進駐後,應儘快到最近的銀行營業網點開立臨時存款賬戶,備用金由公司財務部透過銀行轉賬劃撥。

  第九條專案部支付給各分包隊伍的工程款項、預付工程款和備料款等均須透過銀行轉賬辦理,不得支付現金。

  第十條專案部才財務人員應根據工程專案造價、金融機構路途遠近等因素確定庫存現金的最低金額,為確保安全專案部財務部門不得保留過多的庫存現金。

  第十一條專案部財務人員應建立《轉賬支票使用情況登記薄》、《現金支票使用情況登記薄》,詳細登記每張支票的使用情況,登記薄應當包括單不限於以下內容:

  1.出票日期

  2.出票金額和用途

  3.使用部門

  4.經手人簽字

  第十二條作廢的支票應連同支票存根貼上,統一保管,並在騎縫處加蓋作廢章。

  第十三條不同開戶銀行的支票應建立不同的《使用情況登記薄》,分別記錄使用情況。

  第十四條專案部財務人員每月應對每個存款賬戶編制《庫存現金盤點表》、《銀行存款餘額調節表》連同當月《銀行存款對賬單》上報至公司財務部一份、專案經理一份、自留存檔一份。

  第三章財產物資管理辦法

  第一節工程物資管理

  第十五條專案部工程物資主要由公司根據專案的施工需求統一採購調撥,專案應由公司物資採購部門派專人進行管理,並建立嚴格的收發存統計和彙報體系。

  第十六條工程物資的收入、發出和調撥必須要有物資保管部門填寫相關憑證,要求摘要清楚、資料準確、簽字明責完整、上報及時。

  第十七條專案部財務人員對工程物資的收發存進行核算和監督管理,並根據工程工期的長短會同物資管理人員合理安排定期盤點,編制盤點明細表上報公司。

  第十八條工程物資購入採用實際成本法核算,發出每月加權平均法核算。

  第十九條工程物資根據公司統一規定分類編號。

  第二節機械裝置管理

  第二十條專案部施工使用的機械裝置由公司統一購買或租賃後統一調撥至施工現場,專案部也可根據實際需要自行聯絡租賃機械裝置,報經公司批准後進行租賃。

  第二十一條專案部臨時短期用機械裝置可由專案部自行聯絡租賃,但是價格不得高於當地同類機械裝置的租賃價格。

  第二十二條專案部自行租賃的機械裝置應保證能夠滿足施工需求,不得影響工期和工程質量,由此造成的損失和後果由專案部自行承擔,相關經手人員須承擔相應的責任。

  第二十三條對於公司自有裝置的調撥,專案部應建立機械裝置臺賬,並從公司裝置管理和財務部門及時獲得機械裝置的調撥單和相關基礎資訊,如價值、折舊等,以方便成本核算。

  第四章相關規章制度

  第一節職工借款管理辦法

  第二十四條專案部財務人員應嚴格控制職工個人借款的數額及期限,一般情況下個人因私借款應在下月工資發放前償還,否則從下月工資中扣除。如果因情況實屬特殊,經專案經理批准後可以延長期限,最多不得超過三個月。

  第二十五條個人因私借款金額須嚴格控制,一般情況下個人累計借款餘額不得超過兩個月工資總額,特殊情況下經專案經理批准可以放寬餘額限制,但是累計借款餘額不得超過三個月工資總額。

  第二十六條對於採購人員的備用金借款應設定最高限額,並逐月檢查監督,採購備用金借款餘額不得超支50%。

  第二十七條個人借款應填寫《職工個人借款申請單》,詳細填寫日期、用途、金額以及預計歸還期限等內容。

  第二十八條借款申請要求內容詳盡、字跡清晰、摘要清楚、大小寫金額相同,相關內容不得塗抹或更改,否則視為該借款申請無效。

  第二十九條借款申請應由專案經理和專案部財務負責人簽字後方可借出,專案部出納必須嚴格審查相關人員簽字手續,嚴禁在沒有主管領導簽字同意的情況下借出款項。

  第三十條出納人員應當定期將個人因私借款申請交由會計進行賬務處理,會計須按借款人設立明細賬戶,以方便核算和監督個人借款情況。

  第三十一條財務人員應於每月月末編制《個人借款情況統計明細表》,按借款人詳細列示借款餘額、期限等內容,報專案經理,對於超過期限的個人借款應及時催繳。

  第三十二條借款人員歸還借款時,出納應開具加蓋財務專用章的收據,不得將借款申請返還給借款人。

  第二節報銷管理辦法

  第三十三條個人因公出差或進行相關採購報銷,必須取得符合法律要求的相關票據和發票。

  第三十四條專案部財務人員必須嚴格稽核報銷發票,要求必須不得塗抹和更改,必須加蓋財務專用章或者發票專用章。

  第三十五條專案部財務人員必須嚴格自行監督稽核職責,對於不符合規定的發票退回不予報銷,對於涉嫌偽造發票騙取報銷款項的應將發票扣留,報告專案經理請求處理意見。

  第三十六條報銷人因公出差報銷,必須在出差歸來當月工資發放前辦理報銷手續,否則不予發放工資。

  第三十七條報銷人必須憑相關票據和發票填寫報銷申請,並妥善貼上單據,填寫報銷金額和報銷理由。

  關於施工企業管理制度10

  企業為了保證生產裝置正常安全執行,保持其技術狀況完好並不斷改善和提高企業裝備素質而編制的一些規定和章程。一般應包括:裝置管理體制及機構設定的規定,固定資產裝置管理制度,裝置前期管理制度,裝置管理制度改造、更新裝置管理制度,進口裝置、重點裝置管理制度,檢修計劃裝置管理制度,檢修技術裝置管理制度,裝置管理與維修的財務管理制度,裝置統計、考核制度,裝置事故管理制度,壓力容器等特殊裝置管理制度,裝置的使用、操作、維護和檢修規程,潤滑裝置管理制度規範,備件管理辦法等。

  一、裝置使用、維護規程的制訂、修改與執行

  裝置使用、維護規程是根據裝置使用、維護說明書和生產工藝要求制定,用來指導正確操作使用和維護裝置的法規。各大公司所屬廠礦、公司都必須建立、健全裝置使用規程和維護規程。

  規程制定與修改的要求:

  1、廠(礦)首先要按照裝置管理制度規定的原則,正確劃分裝置型別,並按照裝置在生產中的地位、結構複雜程度以及使用、維護難度,將裝置劃分為:重要裝置、主要裝置、一般裝置三個級別,以便於規程的編制和裝置的分級管理。

  2、凡是安裝在用的裝置,必須做到臺臺都有完整的使用、維護規程。

  3、對新投產的裝置,廠(礦)要負責在裝置投產前30天制訂出使用、維護規程,並下發執行。

  4、當生產準備採用新工藝、新技術時,在改變工藝前10天,生產廠(礦)要根據裝置新的使用、維護要求對原有規程進行修改,以保證規程的有效性。

  5、崗位在執行規程中,發現規程內容不完善時要逐級及時反映,規程裝置管理專業人員應立即到現場核實情況,對規程內容進行增補或修改。

  6、新編寫或修改後的規程,都要按專業管理承包制的有關規定分別進行審批。

  7、對使用多年,內容修改較多的規程,第三年要透過群眾與專業管理相結合的方式,由廠(礦)組織重新修訂、印發,並同時通知原有規程作廢。

  8、當裝置發生嚴重缺陷,又不能立即停產修復時,必須制定可靠的措施和臨時性使用、維護規程,由廠(礦)批准執行。缺陷消除後臨時規程作廢。

  裝置管理使用、維護規程必須包括的內容:

  (一)裝置使用規程必須包括的內容:

  1、裝置技術性能和允許的極限引數,如最大負荷、壓力、溫度、電壓、電流等;

  2、裝置交接使用的規定,兩班或三班連續運轉的裝置,崗位人員交接班時必須對裝置執行狀況進行交接,內容包括:裝置運轉的異常情況,原有缺陷變化,執行引數的變化,故障及處理情況等;

  3、操作裝置的步驟,包括操作前的準備工作和操作順序;

  4、緊急情況處理的規定;

  5、裝置使用中的安全注意事項,非本崗位操作人員未經批准不得操作本機,任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護裝置等;

  6、裝置執行中故障的排除。

  (二)裝置維護規程應包括的內容:

  1、裝置傳動示意圖和電氣原理圖;

  2、裝置潤滑“五定”圖表和要求;

  3、定時清掃的規定;

  4、裝置使用過程中的各項檢查要求,包括路線、部位、內容、標準狀況引數、週期(時間)、檢查人等;

  5、執行中常見故障的排除方法;

  6、裝置主要易損件的報廢標準;

  7、安全注意事項。

  裝置使用、維護規程的貫徹執行

  1、新裝置投入使用前,要由廠(礦)專業主管領導佈置貫徹執行裝置使用、維護規程,規程要發放到有關專業、崗位操作人員以及維修巡檢人員人手一冊,並做到堆積不離崗。

  2、生產單位要組織裝置操作人員認真學習規程,裝置專業人員要向操作人員進行規程內容的講解和學習輔導。

  3、裝置操作人員須經廠級組織的規程考試及實際操作考核,合格後方能上崗。

  4、生產單位每週都要組織班組學習規程,車間領導及裝置管理制度人員,每月要對生產班組規程學習情況進行抽查,發現問題及時解決,抽查情況納入考核。

  二、裝置管理制度內容

  (一)裝置技術狀況的管理

  對所有裝置按裝置的技術狀況、維護狀況和管理狀況分為完好裝置和非完好裝置,並分別制訂具體考核標準。

  各單位的生產裝置必須完成上級下達的技術狀況指標,即考核裝置的綜合完好率。專業部門,要分別制訂出年、季、月度裝置綜合完好率指標,並層層分解逐級落實到崗位。

  (二)裝置潤滑管理

  對潤滑裝置管理制度工作的要求:

  1、各單位機動部門設潤滑專業員負責裝置潤滑專業技術管理工作;廠礦或車間機動科(組)設專職或兼職潤滑專業員負責本單位潤滑專業技術管理工作;修理車間(工段)設潤滑班或潤滑工負責裝置潤滑工作。

  2、每臺裝置都必須制訂完善的裝置潤滑“五定”圖表和要求,並認真執行。

  3、各廠礦要認真執行裝置用油三清潔(油桶、油具、加油點),保證潤滑油(脂)的清潔和油路暢通,防止堵塞。

  4、對大型、特殊、專用裝置用油要堅持定期分析化驗制度。

  5、潤滑專業人員要做好裝置潤滑新技術推廣和油品更新換代工作。

  6、認真做到廢油的回收。

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