學校財務管理工作檢查的自查報告

學校財務管理工作檢查的自查報告

  為加強財務管理,根據潼教委[xx]178號檔案精神,及上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現彙報如下:

  加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法,加強內部監管,學校成立了財經領導小組,財經審查小組,完善了《永康小學差旅費報銷細則》,制定有《報帳員工作職責》,《檔案管理工作職責》,《內部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》,《治理亂收費管理辦法》等系列規章制度。

  加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買,學校重大維修,都先召班子會及教代會論證通過後才進行購買。對於應納入政府採購的大宗物件,嚴格按政府採購相關規定辦理,定期開展內部財務審計工作,定期向教職工公佈學校財務情況。

  嚴格公用經費的使用和管理。我校對公用經費的.使用和管理嚴格按上級檔案會議精神執行,對不能開支的專案做到不予開支,公用經費的使用除保障教學所需外,主要用於裝置添置、校舍維修等方面,未挪用公用經費,未截留專項經費,凡上級撥付的學生補助款,總是及時地發放到學生手中。

  嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費,未搭車收費及亂收費現象發生,所收學生作業本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據的收集要求做到及時,嚴格審批程式,校長在稽核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不籤,未經學校校長稽核簽字的發票財務人員堅決不予報銷,每月支出票據經塘壩教育辦公室稽核後才拿到核算中心進行做賬。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規行為,無濫用和鋪張浪費等現象。

  特此報告!

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