緊急採購管理流程是什麼

  規範緊急採購管理過程,提升管理效率,有很多的公司都會制定緊急採購管理的規章制度。下面為您精心推薦了緊急採購管理流程,希望對您有所幫助。

  緊急採購管理流程

  ***一*** 採購原則

  1.採購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

  2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,並綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購;

  4.物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。

  ***二***採購申請

  1.採購之前,採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。

  2.緊急採購時,由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷採購,應立即通知總務後勤人員或採購部人員,以免造成不必要的損失。

  ***三***採購流程

  1. 採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

  2. 各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行稽核,報總經理審批後,方能進行採購。

  3. 採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後影印一份交與財務。

  ***四***採購經辦人職責

  1. 建立供應商資料與價格記錄。

  2. 做好採內參市場行情的經常性調查。

  3. 詢價、比價、議價及定購作業。

  4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

  5. 做好平時的採購記錄及對帳工作。

  ***五***採購方式

  1. 集中計劃採購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2. 長期報價採購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

  3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,並對供應商評審,且作出相關評審記錄。

  ***六***採購實施

  1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後,辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

  2.採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後,才能辦理入倉手續。

  ***七***採購付款方式

  1.物品採購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理稽核,總經理核准簽字後方可報銷。

  2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

  ***八***採購經辦人行為規範

  1. 採購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

  2. 採購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

  緊急採購管理方法

  1.0 目的

  為加強公司各項緊急物料採購工作的管理和控制,以及時滿足現場使用需求,提高工作效率的同時兼顧採購成本,經公司研究特制定本辦法。

  2.0 適用範圍

  本辦法適用於商業公司所有緊急物料採購,除另有規定外,悉依本辦法執行。

  3.0 定義

  本辦法所指的緊急採購是指如水電搶險、活動實施、裝置維護執行、意外事件等過程中急需所需要進行的產品和服務的採購為緊急採購。同時也包括上級領導指示需加急採購的物資,從而為完成急迫任務而進行的公司採購活動。

  4.0 職責

  公司所有的緊急物料採購統一由公司綜合中心行政部負責統籌、執行。具體規定為:

  4.1 一般地緊急類物資採購統一由綜合中心行政部負責執行。

  4.2 專業服務採購***如律師、會計師、設計師等各種專業服務***、廣告、媒體和展會等採購由各具體需求部門提出專業需求,配合綜合中心行政部採購執行。各具體需求部門可提出採購建議,但最終採購執行權為綜合中心行政部。

  4.3 其他上述未包括的各項採購,由公司分管的集團副總裁或集團董事長根據實際需要具體指定的部門負責執行。

  緊急採購管理制度

  一、總則

  ***一***、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作,特制定本制度。

  ***二***、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

  二、採購原則

  ***一***、嚴格執行詢議價程式

  凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購,每次採購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  ***二***、合同會簽制度

  固定資產的採購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與,調研彙總各方意見,經公司分管領導稽核,總經理批准簽約。公司採購管理制度。屬集團採購的專案,應報總裁批准。

  ***三***、職責分離

  採購人員不得參與物資和服務的驗收,採購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

  ***四***、一致性原則

  採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經稽核後,差值不得超過請購量的5%-10%。

  ***五***、最低價搜尋原則

  採購人員隨時蒐集市場價格資訊,建立供應商資訊檔案庫,瞭解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化採購。

  ***六***、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高採購材料質量,降低採購成本。公司採購管理制度。

  2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  4、嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

  ***七***、招標採購

  凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內***一年或半年或一季度***的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程式,提高工作效率。

  對於價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整採購價格。

  三、採購程式

  ***一***、供應商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,徵得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批准備案。

  2、對於大宗和經常使用的商品或服務,採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

  3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時,必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對於生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

  6、對於零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及採購部門綜合評估後,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

  ***二***、採購程式

  1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算

  2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批准,交集團採購部門。

  3、採購詢價、綜合評估、會籤合同,由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的稽核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、採購檔案的建立,市場資訊的收集。同時,與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯絡售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資,採購合同簽訂後,由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。

  4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。裝置由申請部門、工程技術部門驗收,並出具驗收報告。

  ***三***、中藥材採購:

  1、中藥材一般應實行招標採購,由於其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

  2、在招標確定了供應商以後,應通過市場調研,上網公佈需求資訊等途徑廣泛收集藥材價格資訊,與供應商協商,不斷調整價格。

  四、審計監督

  採購全過程進行財務監督和審計。

  在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的稽核和財務支付的事前事後審計。

  採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。

  對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。