審計經理崗位的職責描述

  審計主管負責對集團上報的月度、年度財務報表進行稽核,提出修改意見。下面是小編整理的。

  篇一

  職責:

  1.按照國家審計法規、集團財會審計制度的有關規定,負責擬訂集團審計實施細則;

  2. 建立對於資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時採取預警措施;

  3. 組織對集團重大經營活動、重大專案、重大經濟合同的審計活動;

  4. 全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;

  5.定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  6. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係。

  任職資格:

  1.學歷要求:本科及以上學歷;

  2.專業要求:財務會計、稅務、審計等相關專業;

  3.工作經驗:5年以上大型集團公司財務、審計工作經驗;

  4.知識技能:熟悉財務核算系統,以及公司財務會計、審計、稅務、外匯等業務;熟悉審計操作程式和審計方法;熟悉會計操作、會計核算及審計的全套流程與管理;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關賬務的處理方法;熟悉財務管理、企業融資及資本運作;

  5.能力素質:良好的口頭及書面表達能力;具有較強的組織、計劃、控制、協調能力;具有較高的領導管理能力;較強的人際交往能力和團隊協作精神;具有較強的綜合分析能力。

  篇二

  職責:

  1、協助審計經理編制每年度集團下屬加盟中心的審計計劃。

  2、遵循內審標準開展審計活動,包括校區經營審計、財務審計、內部控制制度審計以及專項審計等

  2、協助審計經理及財務總監做好集團內及關聯公司的年度內審工作。

  3、能獨立完成審計資料收集、審計底稿編制、出具審計報告,並提出合理意見和建議。

  4、定期對各子公司內部管理制度及執行情況進行審計

  5、跟蹤每次審計建議的執行落實情況,實施後續審計工作

  6、參與公司業務流程、制度改進和風險評估,對公司內部流程進行優化

  7、負責審計資料的原始調查的收集、整理和建檔工作

  8、完成集團公司臨時佈置的工作

  任職要求:

  1、審計、財會、財務管理本科以上學歷,熟悉會計、審計、稅務、內部審計的法律法規

  2、2年以上集團公司內審實操經驗,有良好的溝通、分析能力和團隊協作精神

  3、有較強的責任心、原則性,工作耐心、細緻,能經常出差,具備良好的計算機運用能力。

  4. 能適應出差。

  篇三

  職責:

  1、參與公司招議標過程管理,議標專案價格審查、標底及攔標價起草;

  2、參與健全公司內部控制體系,定期開展風險評估、內控評價,出具內控評價報告;

  3、參與健全公司內部審計體系,定期開展內控審計、專項審計;

  4、參與公司需外部審計工作的聯絡,合同簽訂和審計工作的跟進;

  5、參與健全公司反舞弊機制;

  6、完成上級安排的其他臨時工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,審計、會計、經濟學等相關專業;

  2、5年以上大型製造業審計、內控、流程管理或事務所審計相關工作經驗;

  3、掌握一定的製造業風險資料庫和內部控制、內部審計方法論;

  4、具備風險導向、品相端正。