財務審計經理的具體職責表述

  財務審計經理負責編制審計專案的審計方案、審計程式、審計底稿。以下是小編整理的。

  篇一

  職責:

  1、協助審計部負責人建立及完善公司內部審計制度,編寫審計規劃和年度審計計劃;

  2、對集團總部和下屬專案公司進行財務審計,擬訂審計方案,編制專案的審計計劃、進度程式及審計目標;指導審計實施,起草或複核審計報告等審計文書;

  3、對公司內部的會計基礎工作、財務收支、預算內外資金管理使用情況以及執行公司財務規章制度情況進行例行的財務審計;

  4、參與公司內控制度和計劃的制定,降低公司內控風險;

  5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、督促審計結論和建議的落實;

  任職資格:

  1、財務、審計類相關專業本科及以上學歷,具中級職稱;

  2、3-5年以上房地產公司審計工作經驗,熟悉房地產企業內部工作流程和行業特點,熟悉明源系統及NC作業系統;

  3、熟悉企業財務審計、內控審計、成本審計業務流程,具良好的溝通能力與較強文字表達能力;

  4、具較強的風險防範意識和較強的分析判斷能力,責任心強;

  5、為人踏實,具有良好的職業道德和較強的團隊合作精神

  篇二

  1.負責擬定審計計劃及專案初步審計方案,報部門分管領導批准後組織實施集團及子公司各類審計工作;

  2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;

  3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;

  4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;

  5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;

  6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

  7.完成財務管理中心負責人交辦的其他事項。

  篇三

  職責:

  1、負責內審制度、流程的建立和維護,保障公司財產安全;

  2、監督公司財務工作的規範性、會計資訊的準確、完整性;

  3、負責公司經營風險控制工作,對公司風險進行評估和監測,提出防範和化解經營風險的建議;

  4、對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查;

  5、完成董事會交辦的其它審計事項。

  任職要求:

  1、全日制本科學歷,財會及審計等相關專業;

  2、具備一年以上內部審計工作或會計師事務所審計工作經驗;

  3、熟悉財經法規,熟練操作財務軟體及熟練使用計算機辦公軟體;

  4、堅持原則、工作嚴謹細緻,良好的溝通能力及文字表達能力。