財務審計經理的基本職責說明
財務審計經理負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議。以下是小編整理的。
篇一
職責:
1、協助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;
2、對負責產業集團的業務和流程提供全面評估,根據風險導向找出內控弱點及操作低效點;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、執行全程審計專案,包括計劃和執行審計方案;
5、對公司業務和流程提供分析和調查,在保持最優方案的情況下實現風險最小化;
6、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現並提出建議;
7、根據有關發現與改進建議編制審計報告;
8、對違反公司管理制度的違規行為,提出處罰意見;
9、對於審計專案的反饋進行管理和後續評估;
10、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行調查;
11、完成所負責產業集團審計程式標準化工作的編制;
12、完成上級領導佈置的其他任務。
任職資格:
1、具備10年左右的內外部審計工作經驗,同時具有四大會計師事務所和知名地產企業審計工作經驗者優先;
2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA***註冊內審師***、CPA***註冊會計師***、 CICS/CICP***註冊內控師***等相關資格;
3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;
4、熟悉地產企業的運營特點及風險控制流程和標準,具備比較豐富的企業內部審計、內部控制建設及風險管理等方面的實踐經驗,有上市公司審計工作經驗者優先;
5、為人正直,工作細緻、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。
6、財務、金融、管理學或法律相關專業。
篇二
職責:
銜接集團內各公司財務報表,使得各家公司報表符合US GAAP下合併的要求,並快速整理出財務報告附註;
對接外部審計師審計,確保按時完成每次審計師審閱和/或審計工作;
建立和完善符合SOX相關規定的財務報告流程。
任職要求:
會計、財務等相關專業本科及以上學歷;985學校或擁有 CICPA/AICPA/ACCA優先;
熟悉美國會計準則,5年以上Big 4會計師事務所審計經歷,至少有3年以上美國上市公司審計經歷;
具備較強的資料處理能力,對資料敏銳,能及時發現數據不合理性;
能使用英語作為工作語音,最少讀寫熟練;
誠信,嚴謹和良好的職業道德。
篇三
1. 負責對公司財務制度執行情況進行檢查,並提出完善建議。
2. 負責對公司的財務收支、資金管理等工作進行監督、檢查。
3. 負責對公司的資產、負債和損益等財務報表進行審計。
4. 負責對下屬公司的投資與經營狀況進行監督、檢查。
5. 對下屬公司及部門的年度財務考核指標進行審計。
6. 對營銷銷售合同價格執行進行抽查審計。
7. 對營銷銷售政策執行情況進行抽查審計。
8. 對公司通過平臺公司貸款來源及到帳情況進行跟蹤檢查。
9. 完成董事長安排的專項審計或調查。
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