審計主管崗位的具體職責

  審計主管需要對審計工作的相關資料、檔案進行歸檔管理。下面是小編整理的。

  篇一

  1. 依據<企業內部控制基本規範>及五部委頒佈內控相關規定,並按公司需求制訂內控相關制度、流程及風險矩陣,

  2. 依據<企業內部控制基本規範>及五部委頒佈內控相關規定,執行內部審計查核,進行抽樣檢查,年度公司內控自評報告作業,

  3. 對審計發現問題,向主管報告並督促協助各單位改進並跟進,

  4. 對於未控制的內控風險提出建議控制方向,及內控建設

  5. 定期針對重要專案進行報表分析及建議

  6. 協助外部審計人員進行審計

  7. 按時披露內控審計報告

  8. 主管交辦工作

  篇二

  職責:

  1.根據審計計劃,能獨立開展相關經營、管理、財務等方面常規及專項審計工作;

  2.對重要業務流程及高風險環節進行跟蹤及監控;

  3.撰寫審計報告,提出相關審計建議;

  4.跟蹤審計結果的整改執行,實施後續審計監督;

  5.完成領導交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1.具有二年以上內審工作經驗;

  2.財務、審計、管理等相關專業本科及以上學歷;

  3.掌握審計、稅務等基本法律法規;

  4.工作嚴謹,善於溝通,原則性強,具備良好的團隊合作精神和職業操守,能適應短期出差

  篇三

  職責:

  1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執行情況;

  2、負責制訂公司內部年度審計計劃;

  3、負責組織審計人員培訓;

  4、負責制訂各項審計制度;

  5、協助外部中介機構,開展對公司內部控制、財務等方面的審計;

  6、檢查所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  7、負責公司要求的專項審計工作;

  8、負責財務總監委託的其它工作。

  要求:

  1、大專及以上學歷,審計、財務或相關專業;

  2、5年及以上審計工作經驗,必須有製造業內審工作經驗;

  3、具有良好的語言文字及表達溝通能力。